您好,这个是企业所得税汇算清缴申报

老师你好!请问2021年计提企业所得税时多计提了7万元,多计提了附加税885元我是否可以通过:以前年度损益调账科目调整呢? 借:应交税费-企业所得税 7万 -地方教育附加
开了237000的票,交的增值税2346.53,企业所得税645.3印花税35.2附加税234.65,能不能算出企业所得税的利润是多少
可以部分当时退税权吗?企业当年预交税款,汇算清缴的时候亏损,企业所得税多交了,同时当年还有销售退回的增值税附加税没退。增值税退起来流程简单,企业所得税比较麻烦,可以只放弃退企业所得税吗
老师你好,交了7千多增值税,2百多附加税,怎么有个企业所得税呢,企业所得税不是年终的时候申报的吗
老师好,企业所得税汇算清缴,负数不用交税,之前有交了5百多的企业所得税,现在申报时有提示应退税5百多的企业所得税,退5百多给企业会不会被税务局查账?
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
员工餐、后厨试菜成本应计入() A. 主营业务成本 B. 管理费用—福利费 C. 销售费用 D. 营业外支出 答案:B 餐饮会计:员工试菜成本入账科目 日常菜品研发、后厨试菜 计入:主营业务成本 - 食材损耗 / 研发试菜 门店品鉴、内部试吃考核 计入:销售费用 - 业务招待费 员工日常尝味、后厨自查 计入:管理费用 - 福利费 最简通用做账分录 借:主营业务成本 — 试菜成本 贷:原材料 / 库存商品 老师,为什么选B
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?
哦 看到了 谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了