同学您好,你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项

老师,为认证的专票计入待抵扣进项税额,抵扣是如何做分录
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
待认证进项税额是什么意思?多长时间需要认证进项税额?如何认证进项税额?进项税额认证后多久抵扣?
收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?
收到发票是进项进入的是待认证进项,后面月份认证抵扣时如何做分录?
有一个个体户公司开票给A公司,A公司转款转在个体户经营者名下,这个会计分录
老师你好,我们公司23年买的车,一直在折旧中,期末净值还有22437.5元,今年5月份卖了12500元,然后购买新的花了17000元,相互抵扣,最后银行支付了4500元,这个分录如何做
请问老师,增值税申报表本年累计数的进项税额401457.03,年度结转税金的时候, 借:销项税额374058.07 贷: 转出未交增值税29240.69 进项税额402847.67 待认证进项税额58030.29 账户上结转税金,这样子的进项是平的。但是增值税申报表上面的本年累计数进项跟账户上的金额不一致。该怎么处理呢?
微信给对公账户转账怎么记账
老师 现金支票怎么开
老师好,去年暂估了30万,只收到了15万的发票,剩下15万不会收到发票了,在2025年的汇算清缴进行了调增并补交税款。请问这种情况我的账上要如何处理?
老师好,去年暂估了30万,只收到了15万的发票,剩下15万不会收到发票了,在2025年的汇算清缴进行了调增并补交税款。请问这种情况我的账上要如何处理?我不想一直挂着太多的暂估。
请问 医疗类销售 病人充卡 2000元 这个能不能开预付卡?
建筑服务*劳务费,这样可以吗?
人力资源公司项目上的搬床费用计入什么科目