嗯嗯,可以冲的,没问题的
员工对公支出已经冲账,其他应收款其他(公司)。现在是除去税金,费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了?借款是:借其他应收其他,贷银行。冲时:借费用,税金,贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元,现在这个730元被我直接计入了成本,那员工现在归还了剩余270元,借银行存款,贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢?才能冲销员工借款?
老师你好,我公司一个员工拿的备用金借方余额1000多,现在租这个员工的车应付账款欠她8000元,其他应收款借方余额能不能直接去冲应付账款!
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师好!个人独资是属于个体户吗
厂房院内,消防泵房有地下一层和地上一层,房产税里面土地价值的分摊怎么计算占地面积呢?
老师请问下,公司厂房是租赁的,以下几个问题咨询下,问题1,在租赁的厂房里做分割隔断做实验室或办公室或小车间,这账务怎么处理?问题2,租赁期到期,这隔断账务如何处理?问题3,若发现以前会计把费用误列入固定资产已计提折旧,现在发现,账务该如何处理?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,债务重组里面如果有金融资产和非金融资产一起抵债,对于债务人而言,是用债务账面价值减去抵债资产账面价,差额计入其他收益,那其他权益工具的小尾巴结转留存收益,其他债权投资的小尾巴结转投资收益?
老师,请问跨区涉税事项报告中对方公司注册地不在我们建筑服务的地方,这种情况开票是可以的吧
老师,我之前去一个地方上班,是个文案工作,我还挺喜欢的。但就上了一天班,一个记账公司联系我,我就去了记账公司,现在我还想回那个文员那上班,我跟他微信联系了,他一直不回复,我特后悔当初去记账公司。我看他在Boss上招聘了,我好想去
老师,当地税务大厅,说股东的车不允许租赁给企业,以防止股东变相分红,这个说法有么?
老师,我们在2024年12月收到柴油发票50万,现在业务供应不了了,发票需要红冲掉,但是我已经在当月把进项税抵扣了,现在红冲了,我要做进项税转出对吧,那我24年的成本怎么办
老师,为啥企业既要财务软件做外账,也要购买进销存软件呢?
老师,请问跨区涉税报告对方公司不是跨区那边的公司,可以?
老师那这个摘要怎么写合适呢1
直接就写抵账就是了
好的,谢谢你老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!