你好; 去修改哈; 你不超过30万普票; 你在10栏次报免税哦;

老师 我是小规模差额征收,一季度没超过30万,但是额外开了一张3个点普票,我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了,免税的填写在第十行,这样就只交3%那张的增值税,可是点申报时提示我页面数据已发生变化,再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了,本来第十行的数据也没有了,这种情况我应该怎么办
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
湖北省小规模纳税人,2020年12月31日前适用3%税率的免征增值税,我开发票时一直是用免税在开具。 可是我在报税时在填报《增值税小规模纳税申报表时》,显示 贵单位本期全部销售额超过增值税起征点,不得享受起征点以下免征增值税优惠政策,不得填报第11栏“未达起征点销售额”或第10栏“小微企业免税销售额”数据 !请检查修改后再保存! 应该怎么弄了,谢谢!
#提问#老师 这次申报的时候增值税税款设备全额抵减增值税是2019年买的,申报时小规模增值税主表显示申报表第16行显示异常应纳税减征额填报异常,16行填写的包含增值税3%减按1%优惠的2%和税款设备之和,该怎么处理?
老师 个人独资企业销售收入是3万元,是写在第10行还是11行? 在办理增值税纳税申报时,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。
老师,建筑企业当年异地预缴的企业所得税,次年汇算清缴后不用交企业所得税,那预缴的所得税可以结转到以后年度,抵减以后年度的企业所得税吗?
老师,给其他企业介绍客户,我们按他们之间的交易收服务费,给对方开具发票,这种服务的项目名称是什么,税率是多少
老师请问下分公司应该收总公司的这笔钱,但现在又收不回,现在分公司又想要注销,请问下总公司的这笔钱应该怎样做分录?借:?贷:其他应收款——总公司
老师 企业所得税 小微企业优惠政策是利润额多少5%-10%,25%呢
做了一笔未开票收入,但是数量单价都不确定,这个成本怎么结转
老师,请问下,赞助费,一般怎么开发票
老师 个体工商户需要结转本年利润吗?
老师:土地、房产税计入什么科目?
请教2个问题 1.每年要提法定/盈余公积吗?提时需不需要股东决议类的资料附件吗? 2.未分配利润四五年没分了有没有关系? 是不是要分一下
老师下午好!请教一下,房东开不了水单费发票,是否可以拿着我们支付的水电费银行水单和房租水单找税局代开房租发票?这样是否可行?是否可以同税局解释,房租包含水电费?是否还有其他风险?谢谢
只开了190的普票 其余8万多都是无票收入 已经填了第十栏 但是系统算的还是要交税
你好; 不对; 你1栏次和3栏次不要写 ; 只写10栏次哈
好的 我试试 谢谢老师
不客气的 ; 去试试看看; 如果不行再问我