借:应付账款等 贷:利润分配-未分配利润

老师,去年12月份账上暂估了一笔费用,没有发票,汇算时做调增,账上怎么处理?
老师,2022年12月份暂估了一笔费用,实际没有发生,账务和税务上如何处理?
老师,2022年12月份暂估了一笔费用,实际没有发生,账务和税务上如何处理?
老师,去年12月份暂估了一笔费用,实际没发生,汇算时调增,账上怎么处理?
老师,去年12月份暂估了一笔费用,实际没发生,汇算时调增,账上怎么处理?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
那税务上呢
按更正后的报表正常汇算清缴
意思还得更正2022年4季度的财务报表呢
汇算清缴时调增不行?
不行的,这个是以前虚估的,要按更正后的报表申报