可以的,二级科目处置面包车。

请问我们处理了一个固定资产,然后财务软件里没有没有资产处置损益这个科目!报表里也没有,我可以设置到营业外收入-资产处置损益这个二级科目吗?
老师,固定资产处置怎么没有其他业务收入这个科目,因为我开票了呀,不然和申报的增值税表对不上啊
老师 我们单位有辆面包车卖给了个人,我不想走固定资产和固定资产清理这个科目了 可以走“其他业务收入/营业外收入"这个科目吗?如果走其他业务收入这个科目的话 二级科目名字怎么写呢?
老师,一般纳税人,出售固定资产,为了保证申报收入与所得税收入一致,是不是可以不按准则,处理账务,不走固定资产清理,我购进固定资产时,是13个点抵扣,出售时,我按13点交税,我公司科目,主营业务收入13点,其他业务收入6个点,固定资产出售时,做主营业务收入,清理账务,可以做主营业务成本吗
老师你好,公司出售固定资产小汽车需不需要把固定资产清理这个科目的收入转到其他业务收入呢,这样我增值税申报表和企业所得税申报表的收入就是一至的了。
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师 我们这个月又买了一辆 处置的是小轿车 那二级科目怎么再设置呢 还是把上面那个处置面包车的名字改一下呢
好,这个牌子是一模一样的吗?
老师 不是一样的 我们是干建筑的公司 公司之前项目多 所以每个项目上都配备了面包车 小货车 现在项目少了 老板祥把这些车处置掉 当货款抵扣给供应商。车牌子不是一样的 所以老师我问您一下像这样的情况 您大概知道了吧 这样的话怎么设置二级科目呢
怎么区分的,有什么区分,你可以设置二级科目,这个具体的自己设置就可以的,你也可以写面包车二。
哦哦 老师 是不是只要不是固定版本的科目 我们自己要是新增科目的话 是不是根据自己的意思设置也可以呢?
你好对的 是这么做的