您好,不可以呀,主宫业务收入是广告宣传费等计算基础,而处置固定资产不是,这样的分录不行的哦

我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
老师您好,我们公司是出租出售集装箱的,集装箱入账是进的固定资产,想请问老师,当集装箱出售时需要做固定资产清理吗?如果我把收入进主营业务收入,然后在做以下分录是否正确:借:主营业务成本 累计折旧 贷:固定资产,这样就没有固定资产清理。如果不合理,我该怎么做呢,期待老师解答,谢谢
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师,一般纳税人,出售固定资产,为了保证申报收入与所得税收入一致,是不是可以不按准则,处理账务,不走固定资产清理,我购进固定资产时,是13个点抵扣,出售时,我按13点交税,我公司科目,主营业务收入13点,其他业务收入6个点,固定资产出售时,做主营业务收入,清理账务,可以做主营业务成本吗
已抵扣的固定资产清理报税的时候按照13个点报未开票收入 但是账务处理是按照固定资产清理走的 这就会导致增值税和企业所得税的营业收入对不上该怎么处理呢
9月暂估10万不含税库存商品,10月怎么冲暂估库存商品,怎么冲成本
老师新接的旅游公司怎么做账 怎么申报 都有哪些税 差额申报收入如何确定 还有收款都是扫的个人码怎么入账申报啊
老师,个体工商户开运输发票一般是几个点的税率?
老师:企业收到的银行承兑汇票未到期,急用钱,可以找背书给其他企业,然后这个企业把钱给我承兑了,等汇票到期时,这个企业再去银行承兑吗?若可以需要签协议啥的吗?
保理手续费发票进项税额可以抵扣吗
税务异常怎么解除?老师
老师,有缴纳印花税实操课吗?
老师,我们是卖酒的超市,我的往外开白酒,可以吗,
个人的商铺开那个租赁发票的话,你知道是交几个点的那个税吗?开给公司
老师你好,外贸企业出口收汇,可以由国内代理商代收汇后对私付给法人,法人对私转到对公可以么
那老师,咋办呢,账务如何处理呢,还是要走固定资产清理吗
出售时,可以走其他业务收入吗
考虑到购进时,是13点,出售时,走其他业务收入,按6个点交增值税合理吗
您好,是的要走清理,其他业务收入也不行,另外税率还是要13%哦,这不是服务 将固定资产转入“固定资产清理”科目(注意相关备抵科目一并结转); 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 如果是卖废品第2个分录 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 借:银行 贷:营业外收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
那老师,这种申报,增值税怎么填,填哪一栏,这样会导致三收不一致,大数据预警咋办
您好,未开票申报在附1第5和6列,开票申报在对应税率,正常的业务处理和申报怎么会预警,您开6%是有大风险哦
那就是,增值税申报表中,本年累计收入,与利润表中的营业收入,会相差这部分,固定资产清理收入
您好,这个相差才是对的呢,正确的处理方法
这样,大数据会有风险预警提示,税务局会电话的吧
您好,我们正常的账务处理为啥有预警呀,不会有电话的
好的谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~