同学你好 你们集团自制的吗
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,我们集团要求填这个表。我们在中行申请的授信下来了5000万,本月要贷款受托支付2000万,是银行审批完直接付给供应商,在已占用额度里我这个贷款受托支付填在哪,还是我自己再加一列呢?
老师,你好,我想咨询下法人贷款的事情,公司因为条件不允许,最后是通过法人名义经营贷款,办理贷款提供资料都是公司的资料,贷款下来我们也是直接付给供应商了,现在的问题是公司用了这笔贷款,我们需要每月给法人支付利息差不多12万,后期还有本金,法人收到本金和利息后再还给银行,法人能不能给公司开具利息发票,有没有更合理的方法合理避税 或者这个业务该怎么处理好呢
上海一网通办,个人股权变更一件事中,让填写印花税完税凭证编号,是个编号是图中的哪个号码
运输公司,给车买的车厢和车板,计入那个会计科目
老师,个体户的经营所得在哪申报呢?
有纯电子题库吗?我想要
老师,我们是属于制造业,预付的水电费开的专票,实际充到卡上的金额是价税合计的金额,但是付款做账的时候不是价税分离的吗,这税点这个差额还怎么处理
老师,我们有个甲方给我们顶房子了,但是老板直接让甲方过户给下家,现在这个房子的土地用途是科教用地,,然后老板说之前甲方预交过一部分增值税,另外一部分需要我们自己交,还说房产税那些,让我登人家系统缴纳,还说还需要专管员解锁啥玩意儿,我没做过房地产,我也不懂,啥意思呢老板,咋做
那请问老师,没有支付印花税,但是我第一季度计提了一笔,如何处理呢
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
老师,我们现在有一个建筑工程项目,1000万,然后呢,我们建筑公司是9的税率,下属还有一个劳务公司是简易计税3的税率(不能抵扣进项),还有一个商贸公司13的税率,现在老板考虑说看是用商贸公司和劳务公司分别签合同做这个工程合适,还是直接把工程签建筑公司合适,这个劳务公司是我们配套的劳务,所有的劳务发票几乎是劳务公司开给建筑公司的,如果用商贸公司和劳务签的话这1000万全部要回到这2个公司的公户。如果用建筑工程公司签的话,老板说利润按照20%做,哪个更划算一点呢,老师,我没有头绪,怎么去计算这个哪个合适到底
老师,公司产品买10个送1个,这个怎么开票,谢谢
是的,是集团自制的
同学你好 你可以问问你们集团