你好,本来不用交税税局要求先交后退的可以不做分录,多退的可以作为营业外收入,借:银存 贷营业外收入
2021年制造业延缓缴纳50%的税费 11月扣10月份 本来是全额扣的,不想要享受这个延缓,后来税局退回来50%的增值税,城建税及附加 之前是借应交税金-未交增值税/城建税 其他交款-附加费 贷银行存款 现在退回来是借:银行存款 贷 应交税金-未交增值税/城建税 其他应交款-附加费 就行了吧?当月的话倒一下就可以了么?
老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
税局的系统出错,本来不用交税的,可是更正申报后就出现有税了,税局要求先交后退,可是交的增值税,附加税,和退回来的金额对不上,退回的附加税比交的多,这个怎么做分录呢
老师,我们是代开发票,然后是把税交了,然后发票开错了,作废了,退回来的增值税和附加税怎么做账,交的时候是私人交的,退回来,退到公户了,求完整分录
老师,我5月的增值税申报表本来是正确的,后来想法错误改了并补缴了增值税和城建教育费附加,以及滞纳金,后来发现原来的是正确的,再改回,那多交的税款可以不申请退回下个月抵扣吗?还是必须退回的?
从9.1号开始国家规定必须全员缴社保是不是真的 了解一下这个政策!老师这是刚刚老板发我的信息请问是这样吗??
老师好,出口香港的合同我们签订的是英文合同,报关是否必须提供双方签章的中文合同
电商企业,平台给的优惠券,公司给的优惠券怎么做账?还有就是平台扣的佣金怎么做账?
老师 你好 预支的货款可以借计应付账款吗
老师,分公司没有车辆但是老板出差回来开回来这个分公司名头的燃油费发票,需要怎么入账呢,别的分公司有车辆
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
分好几笔退回来的银行回单,上面都有明细的呢,和之前交的又对不上金额
你好,如果对不上的话在交的直接做一笔应交税费,退回的时候直接冲,然后把多出来的做到营业外收入就可以,你交的时候直接 借:应交税费——城市维护建设税 应交税费——教育费附加 应交税费-
应交税费-应交增值税等 贷:银存 然后收到的时候按照明细反冲,多余的计入到营业外收入
交和退税时还要计提吗
这个就不计提了,因为这个本来也不是你们的实际税额