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您好老师 刚看了实务视频 老师讲的案例 甲公司10月直接收了货款了 货物当月发出 但是要验收合格了才可以 11月客户验收合格 甲公司开具了增值税专用发票 老师的会计分录是这样的 10月份 借 银行存款 贷 预收账款 应交税费应交增值税销项税额 增值税发票没开,10月份做的无票销售 11月份开了票再消了 不是不能估税吗

2023-04-17 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-17 16:59

你好,开了发票红冲之前的在做发票的,需要在未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数

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快账用户2387 追问 2023-04-17 17:05

10月份没有开发票 11月份开的 但是10月份做了增值税的销项税额账务 这样合理吗

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:06

你好,没有问题的,可以的。

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你好,开了发票红冲之前的在做发票的,需要在未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数
2023-04-17
你好!企业所得税的收入确认是11月20日,按照货物发出的当天确认收入。成本是在发货的当天结转的!因为按照收入的确认准则是按照发货,商品控制权和风险已经转移确认收入,所以按照实际发货时确认。成本结转的成本是按照收入确认时结转成本。希望能帮助到你!
2020-10-26
同学你好,当月缴纳当月增值税分录是 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2023-10-24
您好 C 借:应缴税费—应交增值税(已交税金)130 贷:银行存款 130
2023-10-24
亲,你好,这个题目的正确选项是A
2023-10-24
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