亲,您说的有余额是哪个月的报表?

我想确定一下,每月终了,应交增值税-进项税额和应交增值税-销项税额科目是否有余额?因为我的科目余额表一直都有余额,从今年1月份开始就有
老师,如果我1月份的增值税不够抵扣的了,但是2月份的增值税挺多的,那我报一月份的税的时候,这个增值税可以不交吗?差额2月份补充。
请问老师季报财务报表的利润表的城建税怎么样填写?比如说做1-3月的季报,那么城建税是填写1、2、3个月已经缴纳的上个月税额(1月份交的是12月份的,2月份交的1月份的,3月份交的是2月份的)。还是说填写1、2、3个月应缴纳的税额?
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
我1月份开的票,2月份交了税,这个增值税报表怎么还有余额,应补税额是0
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
4月和3月增值税申报表(2月、3月)的应补税额是0,那个32和33栏有余额,只不过我马赛克了,这个要怎么处理,实际1月开票2月已经交税,2.3月都没开票
亲,32和33行的数是由25行数据自动带出来的。您往前多看几个月的报表,看看这个期初数据是哪个月带过来的?看看那个月为啥有没缴纳的? 如果自己检查过了,没有问题,就需要去税务局窗口咨询了
我税款缴纳了不应该也是系统自动算出来?我税款缴纳了为什么30行是0
30行的数是自动带出来的。如果你确定缴税了,表里没有数,那就是报表有问题了,就必须去税务局问问了
1月份开票,2月份缴税的
报表是季度报的,票表比通过
那就是报表有问题了,可以咨询一下税局亲
报表会有啥问题呢,你说的报表是申报表还是资产负债表利润表呢
是申报表亲,如果您确定缴税了,那30行一定是有数的,而且是自动出来数,现在没有,就需要去税局问一下原因亲,别着急,去问一下就知道了
我怕他要我带公章去更改,
缴完税30行应该跟25行一样的数字吧,这个一般是系统自动带还是要自己手输
而且后面2.3月都没开票
对,25和30正常是一个数
会不会是要自己手填
不是,自己填不了的
这个月申报期过了,那下个月再问了
随时可以去问亲,最好这个月就去
我的应补退税额是0是对的
好的亲,没有问题的
不用担心,不用纠结,纳税表有问题,随时可以去税务局一楼申报大厅咨询,也不涉及盖公章的问题,他们可以系统整体看到您每个月交税情况,可以完整准确解答您的问题
好的,谢谢哈
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