按供应商的送货单暂估入库,然后结转成本

老师,我们的商品发票还没到。但是我们申报了收入,资产负债表里的存货为负数。这样的报表行不行。。。
老师,我们公司5月份预收了客户的货款20万,但是商品还没有发货,也没有开票,货物要到七月份才发给客户,那我做账,借,银行存款 贷,合同负债 这时需要申报销项税吗
老师,你好,申报发现资产负债表年初数和我现在报表的数都不一样,唯一对的只有实收资本,有没关系的,我问了上个会计说一直就这样,我也就这样错的报税报下去行不行的
我们做电商的,都是先付款再发货,资产负债表应收账款没有余额,这样申报有没有影响
老师,我们5月的资产负债表资产总额是负数,因为这个月预付账款这个科目,我们收到了很多成本发票,还没付款,因为是产值挂帐的一部分,这样是负数有问题吗
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
扣除供应商产品不良货款是进入营养外收入还是进入其他业务收入呢,二级科目是啥
这样现时是什么意思,老师
现在4线城市会计工资大概多少?
老师,请问合同里有好几项项目,是按合同细分开具还是可以合并成一项开票
分录怎么写好点
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商