你好,这俩要一致的,不一致的原因是》

老师我们给客户供应窗帘, 销售发票上是按照窗帘34个开的,但是厂家给我们开进来的票是按照窗帘布 340米,这样可以吗
老师,我们是米厂,我们安装的米机,麻烦您给看一下合同和发票开的不太一样,这样可以吗
老师,麻烦请教一下,我们公司销售水果,我们公司给司机提供油卡,他们开具运费发票,这样合理不,我们公司可以抵扣加油票的进项吗
我们公司主要是做工程空调销售和安装的,客户在我们这里买了空调并让我们安装,我们可以不可以签一份合同,里面写清楚设备多少钱开13个点的票,安装费和材料多少钱开9个点的票,这样可以吗?主要分开签两个合同太麻烦了不好按进度收款
老师你好,麻烦看一下,我们是收票人,对方给我们开的这两个发票合适吗?
老师,您好,我想问一下民办学校的登记证做了更名,公章还未刻好,税务系统上还没有进行变更,对方开票是还用原来的名称还是用新名称
出口货物由dhl统一安排的,可以申报出口退税吗?报关单上的成交方式写的是CIF 、CFR ,是对的吗
老师好,帮忙提供一下我们财务常用的科目表,谢谢!
各位老师大家好,类似于商贸公司这种,就是购进方便面销售的时候,没有打进公户,但是款项是收进来了,有的是现金,有的是微信,但是这些收款也没有做到金额区分明确,那么我在做收入的时候,怎么记账,请各位老师指点一下,谢谢
老师好!因业务不好,利润亏损太多,我想把已入账的汽车从公司转出来是否可以,已经折旧两年多
人力资源公司发放派遣的劳务人员日结工资怎么做账务处理
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元,上月已做了计提和暂扣 暂扣时我们挂其他应付款-暂收款科目,本月发放借:其他应付款-暂收款科目,贷:银行 差额部分要如何做调整呢!谢谢
老师说的我手里有2026年1-5银行流水,2026年1-5月销项发票进项发票,怎么开始一步步做账,我做过内账,没做过外账
个税申报4000,员工工资6000剩下的金额怎么付合适走报销还是?
我也不太清楚,报销的人也不是当事人。安装的如果是米机的部分管道这个发票和合同是不是就可以了
这个必须先确认一下,具体是产生了什么原因,两者不一致,是提供了额外的服务还是合同没有包含某项内容原则上这俩必须一致。
如果按合同来的话 安装的是机械设备 这个发票的销售项目是不是选建筑工程或者机器设备的税收分类 不太懂这个怎么开
是的,应该开票内容跟合同内容是一样。
如果是安装的部分管道 发票开的对呢 是不是得改合同呢
对的,可以添加一个补充协议。
补充协议的内容就是原合同中工程内容更改为安装部分管道是吗
对的根据实际业务补充就可以。
好的 谢谢老师
客气,客气,期待您的好评。