你好; 要红冲的 ; 你发票日期是你变更之后的 发票; 要 去 写新名字才对的;

老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
老师,我们公司在2021年11月申报出口的,请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成,现在还有这种申报期限吗?这是公司的第一笔退税,请问我是不是要在4月15日之前完成才行,否则不能享受退税了,也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了,要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入,然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
老师请问我们公司2022年11月份更改了公司名称后缀,把,“进出口有限公司”改成“机械有限公司”,现在2023年收到了10几张费用类发票开票日期都在2023年1月份之后,开票名称都是老的进出口有限公司,请问下这些发票能正常做账吗需要让开票作废开成变更后的机械有限公司吗?
A公司是一家商贸公司于2020年7月成立的,因一直没有谈成业务所以都是每月做0申报,做账成本只有每月支付的少量租金,因都是老板自己名下的房产。但从2024年11开始接到业务,需要在12月开具增值税专用13%发票给出口贸易公司退税,因之前没有想到会突然有个订单,所以取得的进项发票和费用发票有限,,请问这个可以补计提之前的工资和租车费用吗?
老师,我们是进出口公司。之前按照按照销售发票申报的增值税和所得税收入。销售发票也是根据报关后,进项发票取得了,才开相应的销售发票确认收入。结果,现在税务出现异常。进出口那边跟税务我们申报数据就对不上。主要原因就是,比如2021年的出口,进项发票2022年才收回来,所以收入就报在2022年了,2022年有的出口业务,收入就确认到2023年了,2023年的,大部分就确认到今年了。销售发票也是今年开的。现在税务要求把数据还原,相当于以出口那边的数据为准。那我们确认到后面年度这种收入和成本怎么改到当年。和去税务大厅更正申报
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师你的意思是要让开票方作废发票重新开现在的抬头给我们才能入账是吗?
你好 ; 是的; 当月的直接作废重开; 跨月的 就红冲在重新开