你好,你这个加计扣除额有没有填在那个表里面的?

老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
高新技术企业,去年亏损,汇算所得税的时候,加计扣除额怎么不体现在下年度弥补亏损里面?
老师好,我们是科技中小企业,享受研发支出加计100%扣除,企业所得税要汇算清缴了,税管员不让连续几年亏损,但是有以前年度亏损额较大要弥补,弥补后还是交不着税,怎么处理好?
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
请问汇算清缴一般后没有以前年度亏损,也没有高新技术企业税加扣除,当年有利润,一般都是补缴企业所得税吗
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
填了7012,但是金额不在主表体现
你能截图来看一下吗?正常是可以体现的呀。
你看一下
好了,没有选条件,数字出来了
你好,你现在已经解决了是吗?
解决了,谢谢
你好,不用客气的了。