你好,你这个加计扣除额有没有填在那个表里面的?

老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
高新技术企业,去年亏损,汇算所得税的时候,加计扣除额怎么不体现在下年度弥补亏损里面?
老师好,我们是科技中小企业,享受研发支出加计100%扣除,企业所得税要汇算清缴了,税管员不让连续几年亏损,但是有以前年度亏损额较大要弥补,弥补后还是交不着税,怎么处理好?
请问汇算清缴一般后没有以前年度亏损,也没有高新技术企业税加扣除,当年有利润,一般都是补缴企业所得税吗
老师,我看所得税汇算完,《企业所得税弥补亏损明细表》最后那可亏损以后年度弥补的亏损额度合计是11860.46,然后今年的利润表上又是-7781.53 那汇算的时候,是不是亏损额度就是7781.53+11860.46啊
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
填了7012,但是金额不在主表体现
你能截图来看一下吗?正常是可以体现的呀。
你看一下
好了,没有选条件,数字出来了
你好,你现在已经解决了是吗?
解决了,谢谢
你好,不用客气的了。