你好,你的问题在哪里呢
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
唐老师好,有这样一个问题向您请教,厂里面积比较大,自己用不完,就租出去一部分,让别的小工厂进来做,水电房租还有员工餐费,都是我们这边支付,然后再做账单给他们,他们再付钱给我们,这些分录怎么写合适,谢谢
借:其他应收款 贷:银行存款,结算的时候,借:银行存款 贷:其他应收款
水电费用 房租员工餐费都统一算其他应收款哈,但是有的工厂交不齐,没钱交,然后就拖二个月,比如说4月份只能交1月份的,我应该怎么做呢
这个不影响,你就放在账上,什么时候收回来,就借:银行存款 贷:其他应收款
办公室宿舍用一少部分电,车间 用得多一些,但是没有分出来,只有一个金额,我做分录,像这样的情况 ,我借管理费用 还是制造费用
你直接全部借制造费用
好,付钱给房东,借管理费用 贷:银行存款 付水电费,借制造费用 贷:银行存款 付钱给厨房,借管理费用 贷:银行存款 然后我做账单给各承租方,房租水电餐费一起,借:其他应收款-A公司 贷:银行存款 收到款后,借:银行存款 贷:其他应收款-A公司 以此类推,有几家做几家,如果没收到款,就不管他,啥时收到了,再借银行存款,贷其他哈
亲爱的同学你好,是这样的,这个正确的
谢谢老师,这两天麻烦您了,有些东西我一知半解,事是而非,老师们东教我一点,西教我一点。我虽然拿不准,但我能分辨出哪个老师讲得对,所以一个问题有时要发几次出去,反复对比,万分感谢哈
不客气呢,能帮到你我也很高兴,如果满意的话五星好评哦,谢谢你
老师,我再发一个问题,您接下,我不一定有东西问,您接了以后先放着,我想到了再问,省得下次我再找您未必找得到
好的,可以呢,你发吧