你好,你的问题在哪里呢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
唐老师好,有这样一个问题向您请教,厂里面积比较大,自己用不完,就租出去一部分,让别的小工厂进来做,水电房租还有员工餐费,都是我们这边支付,然后再做账单给他们,他们再付钱给我们,这些分录怎么写合适,谢谢
借:其他应收款 贷:银行存款,结算的时候,借:银行存款 贷:其他应收款
水电费用 房租员工餐费都统一算其他应收款哈,但是有的工厂交不齐,没钱交,然后就拖二个月,比如说4月份只能交1月份的,我应该怎么做呢
这个不影响,你就放在账上,什么时候收回来,就借:银行存款 贷:其他应收款
办公室宿舍用一少部分电,车间 用得多一些,但是没有分出来,只有一个金额,我做分录,像这样的情况 ,我借管理费用 还是制造费用
你直接全部借制造费用
好,付钱给房东,借管理费用 贷:银行存款 付水电费,借制造费用 贷:银行存款 付钱给厨房,借管理费用 贷:银行存款 然后我做账单给各承租方,房租水电餐费一起,借:其他应收款-A公司 贷:银行存款 收到款后,借:银行存款 贷:其他应收款-A公司 以此类推,有几家做几家,如果没收到款,就不管他,啥时收到了,再借银行存款,贷其他哈
亲爱的同学你好,是这样的,这个正确的
谢谢老师,这两天麻烦您了,有些东西我一知半解,事是而非,老师们东教我一点,西教我一点。我虽然拿不准,但我能分辨出哪个老师讲得对,所以一个问题有时要发几次出去,反复对比,万分感谢哈
不客气呢,能帮到你我也很高兴,如果满意的话五星好评哦,谢谢你
老师,我再发一个问题,您接下,我不一定有东西问,您接了以后先放着,我想到了再问,省得下次我再找您未必找得到
好的,可以呢,你发吧