同学你好 这个按照之前的科目余额表来填写

我们的报表由于期初数不对,平时都是根据发生额填手工资产负债表,请问到了年末填“未分配利润”时,我用本年利润的本期借方贷方发生额相抵额填来不对,然后用“利润分配”的本期借方发生数填来也不对,资产负债表就是不平,请问是哪里不对?我前面11个月填的资产负债表是平的,就是12月年底这张不对。
季度利润报表本期金额和上期金额填写那些数据,比如第二季度填写4.5.6三个月的数据,上期数据填写第一季度还是上年同期数据
资产负债表期末数左右不平是什么原因导致的?资产负债表是根据科目余额手动填上的,数据是正确的,每个月的本年利润也结转到利润分配-未分配利润了
老师,小规模企业填季报,资产负债表比如7到9月份,年末数就是填9月的数据,还是填三个月相加的数据,利润表也是这样吗
填期初数据的时候,比如是录入1月的数据,那就是根据上年的12月末的数据填,那本年利润利润分配哪些需要填吗?还是只填资产负债成本损益?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
之前的科目余额表上面数据有的,都要填上是不?
同学你好 对的 都要填上的
之前的科目余额表期末余额有分借贷方,怎么填呢?
同学你好 这个就是期末余额呀 有的科目是贷方有的科目是借方
那之前的数据银行存款在贷方,也填在现在期初数据上吗?
我按照这个填了,不平
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
按照上面哪个表填出来这么多不平衡,然后您说的利润分配未分配利润的数据是不是应该在前面填负号
亏损的吗 亏损的就是负号