您好,计入招待费,汇算清缴不用调增
你好老师两个问题,请分别解答,1.公司股东但并非本公司编制人员,是在单位的,发生的差旅费,是记如管理费用-差旅费,还是记如销售费用-差旅费。2接待客户发生的差旅费是做销售费用-差旅费,还是销售费用-差旅费。谢谢
你好老师, 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中,不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上,如何账务处理。
不是公司员工,但是是以合作方的身份出差(费用我们公司承担),这种情况的车票之类的所有差旅报销可以报吗?就都计入业务招待费?差旅费可行吗?
不是本公司人员,但是为了本公司的业务出差,记账差旅费还是招待费?汇算清缴用不用调增?
老师,请问如果不是本公司的人出差发生的差旅费,属于项目上的,这个所得税汇算清缴需要调增吗?
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
老师 请问小规模开具销售发票,做账需要贷应交税费-应交增值税嘛
小规模开票超500万,就会被强制转为一般纳税人吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额,谢谢
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老师你好,老板卖了一车货, 客户钱转他微信了,我们要对公给销售方付款,老板收到购买方的钱可以转到公司账户里面再对公付款给销售方吗?这样要操作可以吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
如果去年已经计入差旅费了,今年汇算清缴调不调增?
这个不影响,不调关系不大