你好,差额放到营业外收支就可以的,你这个需要交税吗?

老师,我的税额是单张发票做账出来的数据,税局的是总的四舍五入出来的数据,比我的少0.01,我该如何做账,分录写出来我的税额多出来0.01怎么处理
老师请问我的销项税额,报税系统自动带出22486.09元,而我的账上算出是22486.08元,多出来的这0.01我要怎么处理呢?
老师,增值税申报表,销售收入我根据税盘数据填写,税盘与填写金额报表带出税额不一致,我改写了表一税额按税盘数,但是主表出来的税额不是我填写的税盘数据,系统带出来的数据,这个怎么回事
应交增值税和实缴不符怎么调帐(应交增值税的金额正确,实缴的少0.01 申报时是按四舍五入申报的数据也没有问题,本年一季度有政策出来前3%的增值税)我现在应该怎么处理。
老师,你好我这个季度申报的营业收入金额导出来的增值税跟我做的账相差0.01元怎么处理
是需要交税的
你好,那就做到营业外收支里面就可以的。