您好,这个是属于正常所属期就行
老师汇算清缴职工薪酬的工资薪金支出是账上1到12账面数,还是到第二年1月的数,我们12月发放的是11月的工资,所以12月工资是来年一月发放,另外社保公积金是企业部分,还是全部企业加个人
老师,汇算清缴上工资薪金支出是按所属期还是什么啊,我们12月有一个员工,但是工资和社保都是在下年1月计提和发放,这个要填进去吗
老师,我们去年12月份有个员工的工资漏发了,当月也没有计提,是1月份计提并补发的,这个情况,补发的工资汇算清缴的时候需要填到工资薪金那里吗
老师,汇算清缴里面,工资薪金这表里面的金额,是按所属期来的,还是实发来的,因为我们以前没有人员,现在2022年12月进来一个人 但是计提和发放都是在23年1月,这个要填还是不填
老师,汇算清缴里面,工资薪金这表里面的金额,是按所属期来的,还是实发来的,因为我们以前没有人员,现在2022年12月进来一个人 但是计提和发放都是在23年1月,这个要填还是不填
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
可是我账面12月没有计提
您好,1月份计提了吗这个
1月份计提了
但是我不应该算在23年吗
按理来说呢,是属于1月份的
那我这样22年就算没有工资是吗
嗯对是这个意思的