是按照2022年12月份的利润表填列
你好,企业所得税汇算清缴的时候填利润表最后减所得税费用,是填12月份利润表上的数字,还是填汇算清缴后的所得税费用,比方说12月利润表上是36.56元,产生退税6.92元,实际所得税是29.64元,填哪个数字?
企业所得税汇算清缴,是按照2022年12月份的利润表填列,请问老师但是所得税费用填年报的哪一栏?
老师所得税汇算清缴的资产填哪个季度的平均数,申报表填2022年12月的利润表是吗
老师,你好,2023年5月份的企业所得税汇算清缴时缴纳的企业所得税,在第二季度申报财务报表利润表时所得税费用这一栏是否需要填写?
老师你好!23年度企业所得税汇算清缴利润表是按12月份填报还是23年度第四季度报表报送!
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
所得税费用不用填写
谢谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!