你好,借方是 其他应收款 科目
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
老师。我们一般纳税人。销售出去的商品被退回。我直接做销售分录的红字可以吗? 借:应收账款—客户 -100000 贷:主营业务收入 -88496 应交税费—应交增值税(销项)-11504
小规模商贸公司的外账这些分录对不对?商品采购时法人垫付的:借:库存商品 贷:其他应付款**** 销售时 借:应收账款***公司 贷:主营业务收入-- 应交税费-应交增值税 结转时 借:主营业务成本 贷:库存商品 缴纳税款时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
你好,老师,请问一下公司欠法人很多钱,有一些营业收入是收取现金的,能不能把收取的现金直接还给法人呢?做会计分录:借:其他应付款-法人 贷:主营业务收入,应交税费。这样可以吗?
你好老师!我们是电商公司,有些销售收入是提入法人的个人账户,然后法人拿钱去采购商品,现在我想将提到法人账户的钱记入公司收入,分录:借:应收账款-法人 贷:主营业务收入 贷应缴税费-应交增值税 请问这么写可以吗?
董孝彬老师您好!昨天的问题还需要再问一下 谢谢!
发票比实际报销金额多怎么做账?
物业公司给老年人免费购买的血糖试纸,报销应该写什么费用
老师,注册会计师不是独立于被审计单位吗?也需要独立于预期使用者吗?怎么理解独立于预期使用者
你好,总经理做的飞机票,记管理费用是吗,报销凭证电子普通发票还是电子行程单?可以抵扣吗
老师早上好,支票,那我们是开票方,日期是写我们给支票供应商的那天,该是供应商拿支票到银行承兑的那天呢?
老师,发现公司三月份给员工报个税工资报少了,需要更正个税申报表,账的话怎么调合理呢?不用回到当月调账吧
行政单位—乡镇卫生院,交的罚款(付纪律检查委员会)怎么做分录财务会计一级科目,二级科目怎么入,预算会计怎么录分录。
老师,固定资产,比如机器设备,房屋,厂房。净值怎么算。评估报告公司要
老师,税务零申报证明从哪里能开具
那么法人直接拿钱去采购的商品,那么我拿到采购发票 借:库存商品 贷 其他应收款 -法人 这样写可以吗?
你好,是的,是这样处理的