
某市卷烟厂为增值税-般纳税人,主要生产云雾牌卷烟,该品牌卷烟不含税调拨价每标准条55元,最高不含税售价每标准条58元。2019年10月发生如下几笔业务:1.从甲卷烟厂购入已税烟丝,取得增值税专用发票,注明价30万元,税额0.9万元;从某供销社购进烟丝,取得增值税专用发票,注明款10万元、税1.3万元,上述货物均已经验收入库;2.进口烟丝,关税完税价格100万元,关税额5万元。海关征收进口环节税后放行;3.签订代销合同,按照调拨价将自产20标准箱烟交由商场代销,当月全部售空并结清货款;4.领用国内采购和进口的烟丝各40%,用于生产云雾牌卷烟。当月按照调拨价销售100标准箱(每标准箱250条)云雾牌卷烟给某批发站,取得不含税销售额200万元;5.按最高出厂价向某单位销售云雾牌卷烟10标准箱;6.以10标准箱云雾牌卷烟抵偿欠外单位的货款。计算增值税和消费税
某市卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产云雾牌卷烟,该品牌卷烟平均不含税售价每标准条55元,最高不含税售价每标准条58元。2021年10月发生如下几笔业务:(1)从甲卷烟厂购入一批已税烟丝,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款30万元、增值税税额3.9万元;从某供销社购进烟丝,取得普通发票,价税合计金额11.3万元,未取得税务机关可扣税证明。上述货物均已经验收入库。(2)进口一批烟丝,关税完税价格100万元,关税税额5万元。海关征收进口环节相关税金后放行并填开了进口消费税专用缴款书。(3)将国内采购和进口的烟丝均领用了40%,用于生产云雾牌卷烟。(4)与某商场批发部签订赊销合同,按照平均不含税售价将本厂生产的20标准箱云雾牌卷烟销售给该商场,合同约定当月结款50%,但是商场因资金周转问题,实际只支付了40%的款项。(5)当月向某烟酒批发站按照平均价销售100标准箱云雾牌卷烟,取得不含税销售额137.5万元。(6)用10标准箱云雾牌卷烟向某烟酒批发站换取一-批白酒。(其他相关资料:1标准箱=250标准条,1标准条=200支,烟丝消费税税率为30%,
被评估设备购建于2002年10月,账面原值为440万元,其中设备购置价400万元,基础及安装费用30万元,运杂费10万元。2003年10月对该设备进行评估,现收集到以下数据资料:(1)2003年该类设备的购置价比2002年上涨了30%,基础及安装费的物价上涨了50%,该设备的运杂费用达到14万元。(2)由于开工不足,该设备的实际利用率仅为正常利用率的60%,尚可使用5年。(3)与同类技术先进设备相比,该设备预计每月工人成本超支额为6000元。(4)该企业的正常投资报酬率为10%,所得税率为33%。 要求:(1)根据上述资料,分别计算机器设备的重置成本和各项贬值指标。 (2)计算被估设备的评估值
被评估设备购建于2002年10月,账面原值为440万元,其中设备购置价400万元,基础及安装费用30万元,运杂费10万元。2003年10月对该设备进行评估,现收集到以下数据资料:(1)2003年该类设备的购置价比2002年上涨了30%,基础及安装费的物价上涨了50%,该设备的运杂费用达到14万元。(2)由于开工不足,该设备的实际利用率仅为正常利用率的60%,尚可使用5年。(3)与同类技术先进设备相比,该设备预计每月工人成本超支额为6000元。(4)该企业的正常投资报酬率为10%,所得税率为33%。 要求:(1)根据上述资料,分别计算机器设备的重置成本和 各项贬值指标。 (2)计算被估设备的评估值
(1)投标人有效投标报价五家及五家以上去除最低报价和最高报价后取平均值下浮3%作为评标基准价。(2)投标人有效投标报价四家及四家以下直接计算平均值下浮3%作为评标基准价。2.得分:(1)评标价等于评标基准价的,得分为100分。(2)高于评标基准价5%以内(含5%)的部分,每高于评标基准价1%扣0.5分;高于评标基准价5%以上的部分,每高于评标基准价1%扣1分。(3)低于评标基准价5%以内(含5%)的部分,不扣分;低于评标基准价5%~10%(含10%)的部分,低于评标基准价部分每低1%扣0.5分,低于评标基准价10%以上的部分,每低于评标基准价1%扣1分。问题:这个评标是怎么算
老师,我代账了一家个体户,在申报经营所得税的时候,发现投资者减除费用不能填写5000扣除!我之前在个税系统有为法人申报工资的!前4个月都是为法人申报工资,我知道法人不能申报工资,我后两个月就是0申报了!我现在该如何纠正呢?
老师,我前4个月和税务系统一直申报个体户法人的工资,怎么办?需要更正申报去更改吗?
老师,财务报表应付账款出现20万的负数。出发预警风险吗??需要怎么做
老师好,小规模公司季度普票未超30万,借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 减税税款转营业外收入 :借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入,这么操作对吗?
老师 生产制造业没有分水表和电表的情况下 这个水电费入哪里啊
老师 个人所得经营所得 这个成本费用 填的是一本年累计数吗 我看税款所属期是 1-6月
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿?老师特许权使用费怎么交税
老师,印花税需要每个月给或每个季度申报吗
老师,我们在申报个税时五险一金的项目是填单位部分的金额还是个人部分的金额?
为什么没交社保的个税前能申报的收入,现在都变成0了, 现在是必须要交社保,还管是劳务用工还是职工