同学你好 这个就是收入减去成本的差额
老师,您好。假如公司就一个员工,月度应发工资是10000元,社保+公积金个人交300元,个税100元,社保+公积金单位部分700元。当月应付职工薪酬科目借方的发生额是不是10700元=10000+700,对吗?即应付职工薪酬当月归集的是总的用工成本?
请问老师,劳务派遣公司,差额发票,收客户:10000元(其中工资社保8000元),我知道备注写差额计税:8000元,税率选择星号,价格和税额分别怎么计算,我知道总金额合计开10000元
劳务派遣按差额计税,具体怎么开票?比如收到派遣服务单位100万元,本公司支付工资80万元,那么差额是20万元,差部分按20万÷(1+5%)×5%交纳增值税,这20万是开专票吗?剩下的80万是开普通发票还是开收据?
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
老师 请问下 劳务派遣开具差额发票,总金额合计1万元,工资4000元,社保个人部分300元,单位部分700元,差额是不是4000➕300➕700
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
发票开差额是不是我说的合计呢
同学你好 对的 是i这样计算的