你好; 你做管理费用去 ; 这个拿着这个判决的资料 做账; 汇算调增

老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
我5月份误将B医院的款项打给了A医院,因为之前也有别家误打款情况,他们发现后自己内部转款了。上级机构6月份发现转款错误,给我提供两个操作办法:一,让A医院签订委托B医院收款的证明,A医院拒绝了;二,退回。因为中间有事情耽搁一直没退,现在8月了,他们说退回的话他们账务上有问题,审计不过,不退。还说之前操作错的单位什么也没让他们出具,但是也不告诉我是哪些单位,没法取经。问题是现在我的账上怎么办?
朴老师,你给我说的不对呀,我们单位全额缴纳社保,个人不承担任何社保医保费用,税务局说我们个人应该是零,我问了一个老专家也说我们个人部分应该是零,不该有余额的,可是按照你告诉我的,我把前面的都改过来,个人部分是有余额的呀,我都把账改乱了
诉讼案件,我们单位被一个供应商告了,有个诉讼费对方承担,后来经过协商,我们单位给他们承担了这个诉讼费,这个法院的收据是对方单位名字,应该怎么办,法院上面的收据是不是应该是我们单位名字
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
新成立的公司 做了税务登记 前期没有人 自然人个税系统可以不申报吗 需要怎么处理
老师,您好! 我想请问一下装订凭证的时候需要把试算平衡表和银行对账单附在记账凭证上 这个银行对账单就是出纳给到会计准备的么?(银行对账单是不是就是一个流水收支明细表啊)
老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?
付2套手银机x8600元/套(8600包括乐檬收银系统QT2000元,连锁后台软件3500元,智崎一体称2900元,扫码枪200元,共计17200元,4个不锈钢案扳11000元,绞肉1个3000元其他肉架长刀,2000元,如何做账?
麻烦问一下,重庆这边个体户的增值税是啷个收法,费率是多少呢?个人所得税是啷个收法,税率是多少呢?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
小规模纳税人公司付向天歌公司货款1800元,然后退汇,借:库存商、品,1800,贷银行存款1800元,退汇重汇,直接借:银行存款1800元,贷银行存款1800元,可以吗?
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老师您好,那这个需要对方单位给我们开发票吗?
你好;如果 是要求你承担; 你可以让对方开票