这个收付款都计入其他应付款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,我想问一下,我们公司代其他公司投保支付了两笔保险费给保险公司,200元,保险公司把发票开给了这家公司,这家公司又给了我们现金。我们怎么走账呢?
老师好:上个月开了一张发票给保险公司,我做的会计分录是:借:应收账款,贷:其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化,保险公司没有把这笔钱付给我们公司,而是直接付给个人了!我怎么冲这笔账了?发票我是开出了的!
你好 老师 我们给4S店付了一笔钱1000,同一天我们收到了保险公司的一笔钱1000,4S店说他们开的发票给保险公司了 这个账我们怎么做
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
老师我们车出险了 然后先垫付了1000块 对方给我们开发票了 后来这笔钱保险公司给我们了1000 都报了 那对方给我们这个垫付款发票我们有用吗
                老师,结转增值税是每月都要做的吗?进项税额转出是什么意思?一般在贷方余额吗?
请问老师,总账和明细账核对后,可以知道哪些原材料做“暂估入库”?
我们公司是卖汽车的4s店,客户分期付车款,所以要收取客户利息,那么我司开具利息的发票内容是什么?
工资薪金是3500元5000元不能申报吗?
老师,办理股权转让时,我们是零元转让,股权原值可以写零吗?
电子税务局如何查询进项➕留抵的总金额
老师,我们是被挂靠建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给挂靠方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是挂靠方做还是我们做?如果挂靠方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
劳务报酬是不是也是和个税一样,公司代扣代缴的,自己交不了吧
进项税加计抵减金额怎么做分录?本月加计抵减后无需缴纳增值税
营业外收入怎么做会计分录?
都是去年的事情了 我现在得冲回2张凭证 再重新做喽 当时收到保险公司的 我还以为是营业外收入 今天催发票才知道是对应关系
没事的。今年支付了就做营业外支出,对冲就是