同学你好 增值税税率多少

现金流量表某公司本年发生如下与经营活动现金流出有关的经济业务:(1)利润表中“营业成本”项目的金额为5000万元;(2)“应交税费--应交增值税(进项税额)”为850万元;(3)资产负债表中,“应付票据”的期初余额为30万元,期末余额为20万元;(4)“应付账款”账户的期初余额为65万元,期末余额为80万元;(5)资产负债表中,“预付账款”的期初余额为10万元,期末余额为16万元;(6)本期用一台设备抵偿前欠货款350万元。要求:计算购买商品、接受劳务支付的现金。
1.资产负债表和利润表之间有什么勾稽关系? 资产负债表和现金流量表有什么勾稽关系? 2.我公司为一般纳税人,本月的进项税大于销项税,无进项税额转出金额,但是其中一块业务选择了简易计征,本月有简易计征的业务发生,请问我公司本月需要缴纳增值税吗?为什么? 2.营业成本和期间费用如何划分? 3.业务招待费所得税扣除怎么规定的? 5.,企业开票销项发票含税 21万元,税率 13%,税负 1%,还需要开进税率13%的多少金额的发票?
老师,合同金额为3859万元,现在知道销项税负为3% 所得税负为2.5%,如何反推出需要的进项税额和成本
你好老师:我们公司是一般纳税人,我们3-7月共开出专票进销税额为46391.48元,无票收入销项税额为9778.76元,共56170.24元,进项税额共为130635.24元,我现在会计账要做一笔分录和税务平台上的进项税余额一致,我会计分录要如何写?
你好老师:我们公司是一般纳税人,我们3-7月共开出专票进销税额为46391.48元,无票收入销项税额为9778.76元,共56170.24元,进项税额共为130635.24元,我现在会计账要做一笔分录和税务平台上的进项税余额一致,我会计分录要如何写?
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
是一般纳税人,建筑公司
(销项-进项)/不含税收入=税负率 代进去已知数
所得税呢怎么算
能否写详细点,有点蒙
所得税税负率=毛利除以不含税收入
我是说要推算出总成本
需要先用上面的公式算出来进项税发票 这个进项税发票的不含税金额就是成本
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢