房租需要按照租赁期来分摊。姐,长期待摊费用贷银行存款。借成本费用贷长期待摊费用。
请教个问题,单位租的员工宿舍,签订了租房合同,但是房东没去代开发票,那么单位可以依据合同做账,并允许税前抵扣呢?其次,员工宿舍这部分房租,需要按租缴纳房产税吗?
老师好,我公司从个人那里租了办公室,2019年签了一份租赁合同,2020年到期又续签了5年,房东一直都没开租赁发票给我们,现补开租赁发票,2019年的那份合同还需要补开吗?如果只开2020年合同的租赁费会有税务风险吗?
老师,老板有两个公司都在同一个办公室,只是其中一个公司跟房东签订了租房合同,房东也开具了一年的房租发票,这样对于另外一家公司合理税前扣除房租费用是要这两个公司再签订一个租房合同吗?还是只需自己做个房租分割单呢
老师,老板有两个公司都在同一个办公室,只是其中一个公司跟房东签订了租房合同,房东也开具了一年的房租发票,这样对于另外一家公司合理税前扣除房租费用是要这两个公司再签订一个租房合同吗?还是只需自己做个房租分割单呢
东老师,有两个公司都在同一个办公室,只是其中一个公司跟房东签订了租房合同,房东也开具了一年的房租发票,这样对于另外一家公司合理税前扣除房租费用是要这两个公司再签订一个租房合同吗?还是只需自己做个房租分割单吗? 关键是一开始是老板一家公司跟房东签的,也开了发票,现在老板又和别人成立了一家公司,老板打算分一半房租给这家公司承担,现在房东是不愿意再红冲那个发票,重新开给两个公司的,那么新公司不入这笔租房费用,内账做进去可以吗
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
因为疫情账上没钱,房租都是领导个人垫付的,22年底收到了15万元计15个月的房租收据,含21年3个月的租金,收到房租收据时,借:管理费-房租15万,贷其他应付款15万,补提每月分摊房租费,借长期待摊费用1万,贷其他应付款1万,是不是错了?该怎么更正,多谢
要是以前年度的管理费用用,以前年度损益调整,其他科目是正确的。
能麻烦您把21年和22年分摊的相关分录全部写一遍吗?我有些迷糊
刚才提问这个处理就对了。只不过是把管理费用用以前年度随意调整代替一下就行了,其他没有变化。
收到房租收据时,借:管理费-房租15万,贷其他应付款15万,补提21年3个月房租,借以前年度损益调整3万,贷长期待摊费用3万,计提22年每月房租,借长期待摊费用1万,贷其他应付款1万,对否
。21年那三个月21年没有入账吗? 然后22年底收到15万的收据,22年。22年,当时分录怎么做的?
21年付的房租是老板自己垫付的,财务不知道,房租合同是22年底跟15万的收据一起拿回来的,15万的房租是老板分次垫付的,账上只显示报销款,报销款分录是:借其他应收款,贷银行存款。22年底收到房租收据时分录 借管理费-房租15万,贷其他应收款15万
这样处理 报销时借其他应付款,贷银行存款。对 22年,当年的计入管理费用对,但是不是有三个月?是21年的吗?这要调整出来。
如果一共是21年三个月加22年全年。就是这样处理不调整了也行。没有23年租金的情况下,这样处理就行。 因为22年已经都结束了,所以就不用再分摊了。21年也已经过去了。三个月精儿也不大,不调整也行。
房租签了2年,21年10月到23年9月
。那23年部分要调出来。 23年,这部分这样调整。 借其他应付款。贷以前年度损益调整。9个月的金额 然后已经过去的四个月。 。借管理费用贷其他应付款。 剩下还有五个月,每个月分录。 借管理费用,贷其他应付款。
22年底的15万收据是21年10月至22年12月的,23年的房租收据还每月拿到,每两个月付一次租金,因为账上没钱,23年2月,领导又是自己垫付了2万房租
那前面15万的不用调整就行了。 2三年的每个月入账。借管理费用贷应付账款。 借应付账款。带其他应付款。 报销时借其他应付款贷银行存款。
23年每月摊销房租,借管理费-摊销费1万,贷应付账款-房租1万,借应付账款-房租1万,贷其他应付款1万,报销时借其他应付款1万,贷银行存款1万
是的,这样处理完全正确。