房租需要按照租赁期来分摊。姐,长期待摊费用贷银行存款。借成本费用贷长期待摊费用。

请问老师,单位是餐厅,2022年3月31日房屋租赁合同到期,然后因为房屋属于非文化遗产,目前对方还没有与我单位签订续签的合同,只是签订了一份协议,目前我单位还在使用该房产,请问老师,这个协议需要按照租赁合同缴纳印花税吗?协议上面没有房屋的金额的,只是说明了,为什么无法签订合同的原因。
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,单位个人签的房租合同,一直没有房租发票,只在22年底开了个收据,合同签了2年,房租需要分摊吗,分录怎么写,多谢
老师,公司在项目附近租了一个房租,供员工在项目上干活居住,租房合同没有对应的发票,房东也不能代开,这个合同是承租方是以员工个人名义签订的,是不还需要补签一个合同是供公司使用。不然这次笔钱怎么从公户上出来
我单位与租户个人签订了房屋租赁合同,该租户申请以其所在单位抬头的房屋租赁发票 1.请问需要对方单位提供什么呢? 2.对方单位证明该员工属于该单位,确认其在我单位租房有说明模板供我们参考一下吗。
某公司为增值税一般纳税人,2020年发生的部分交易或事项如下,11月15日,购入需要安装的生产用M设备一台,价款为520000
老师如果非居民个人没有工资,经营所得,能在分类所得里扣除5000吗
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
因为疫情账上没钱,房租都是领导个人垫付的,22年底收到了15万元计15个月的房租收据,含21年3个月的租金,收到房租收据时,借:管理费-房租15万,贷其他应付款15万,补提每月分摊房租费,借长期待摊费用1万,贷其他应付款1万,是不是错了?该怎么更正,多谢
要是以前年度的管理费用用,以前年度损益调整,其他科目是正确的。
能麻烦您把21年和22年分摊的相关分录全部写一遍吗?我有些迷糊
刚才提问这个处理就对了。只不过是把管理费用用以前年度随意调整代替一下就行了,其他没有变化。
收到房租收据时,借:管理费-房租15万,贷其他应付款15万,补提21年3个月房租,借以前年度损益调整3万,贷长期待摊费用3万,计提22年每月房租,借长期待摊费用1万,贷其他应付款1万,对否
。21年那三个月21年没有入账吗? 然后22年底收到15万的收据,22年。22年,当时分录怎么做的?
21年付的房租是老板自己垫付的,财务不知道,房租合同是22年底跟15万的收据一起拿回来的,15万的房租是老板分次垫付的,账上只显示报销款,报销款分录是:借其他应收款,贷银行存款。22年底收到房租收据时分录 借管理费-房租15万,贷其他应收款15万
这样处理 报销时借其他应付款,贷银行存款。对 22年,当年的计入管理费用对,但是不是有三个月?是21年的吗?这要调整出来。
如果一共是21年三个月加22年全年。就是这样处理不调整了也行。没有23年租金的情况下,这样处理就行。 因为22年已经都结束了,所以就不用再分摊了。21年也已经过去了。三个月精儿也不大,不调整也行。
房租签了2年,21年10月到23年9月
。那23年部分要调出来。 23年,这部分这样调整。 借其他应付款。贷以前年度损益调整。9个月的金额 然后已经过去的四个月。 。借管理费用贷其他应付款。 剩下还有五个月,每个月分录。 借管理费用,贷其他应付款。
22年底的15万收据是21年10月至22年12月的,23年的房租收据还每月拿到,每两个月付一次租金,因为账上没钱,23年2月,领导又是自己垫付了2万房租
那前面15万的不用调整就行了。 2三年的每个月入账。借管理费用贷应付账款。 借应付账款。带其他应付款。 报销时借其他应付款贷银行存款。
23年每月摊销房租,借管理费-摊销费1万,贷应付账款-房租1万,借应付账款-房租1万,贷其他应付款1万,报销时借其他应付款1万,贷银行存款1万
是的,这样处理完全正确。