借“利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税”

去年第四季度的企业所得税没有计提,今年不计提和缴纳了费用,分录是这样做的吗?
去年印花税多计提了,今年以前年度损益调整怎么做分录
去年第四季度印花税未计提,今年怎么计提做分录
老师,你好请问2023年第四季度忘计提所得税,今年补计提,分录怎么做?谢谢
去年第四季度的所得税计提和缴纳,再今年怎么做账
上月暂估原材料没估数量,这个月发票开来了,大于暂估金额,那这个月分录借:应付-暂估借原材料-数量进项贷:应付-供应商就,那这个数量填多少呢?
建筑行业 付资料员费用 个人 怎么开票 什么类型发票 税率是多少
老师我是杭州的个体,我什么我在申报的时候提示我申报失败 扣缴单位无有效的税费种认定,但是我检查了一下,税费种认定都有
朴老师,请问,卖车公司购入的车身矫正系统,应计入什么科目?
老师好,股东投资了100万,亏损了20万,转让100万还要交所得税吗
请问老师,工资每个月5000元,会交个人所得税吗?
电商的刷单可以不算销售吗?
老师,这个钱12月付出去了,发票要到1月份才到,那我这个费用应该要确认到几月份去
老师,多收客户款可以做营业外收入吗?
去年暂估又来了库存,但是今年发现没有把这个暂估冲了,请问今年怎么调账
补计提21年的第四季度企业所得税也是这样做吗?借:利润分配-未分配利润贷:应交税-应交所得税
是的,就是那样处理的