你好,不需要考虑的,但是你的这个成本需要暂估。
老师好,建筑企业,上月购进一台压路机2万多,记入固定资产,这月计提折旧放进哪个科目?是工程施工-间接费用吗?但这个月没有开票,也没有收入,所以合同成本也没打算结转,请问这个折旧是放在间接费用里 等到开票收入时再结转还是怎么弄?
2、某建筑设计公司,2015年底成立,创业公司,部分专业设计业务此如消防设计等)外包给建筑设计院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况如下表:[月份设计费收入外包支出房租工资薪金办公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203说明:(1)单位:万元(2)该企业最初为小规模纳税人,因客户要求,5月1日开始转为-般纳税人;建筑设计院都是按照设计行业开具的6%的一般纳税人税率的发票(3)房屋业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率(4)办公文具从京东采购,开具的发票都是按照17%的般纳税人税率(5)为了简化,忽略其它费用,工资薪金含所有相关费用及税(6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况,不考虑库存;表中小规模金额均含税,-般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清,所有当期税收均已结清问题:(1)1月房租2万元,请列出简
我们是建筑行业这个月开票有收入,下个月成本票才能开过来再入账,不考虑增值税所得税,这样可以吗
老师,我公司是建筑劳务公司,简易计税一般纳税人。现在给甲公司开了劳务票100万(不考虑增值税等),但100万的款下个月才到账。本月这100万就成了我们的主营业务收入了,我该如何账务处理,才能把它不变成本月收入?
老师,我公司是建材生产企业,销售时结算有一家是以收货吨位结算,就产生了磅差,但每月的销售成本结转是以实际开票吨位结转的(即没考虑磅差),入库时也不含磅差,请问这种情况下年终是否不用考虑磅差的账务处理?
老师你帮我看一下两个人投资额要一样,吉路这个投资人应补齐的钱对吗
同一个产品陆陆续续购进有不同的价格,然后销售的时候也是有不同的价格,那么怎么结转成本?企业没有做进销存,比如购进的时候单价有5元、6元、7元,销售的时候有9元,10元、12元、15元等
老师好,法人有残疾证,可以享受残保金的优惠政策不
老师 我想问一下 老板让我取备用金 那我入账的时候是入老板的还是我的
俺公司以借商贸公司钱的名义让商贸公司往公司转钱,这样可以吗?需要双方需要提供哪些手续?这样对公司有影响吗?
老师,原来三个股东200万。这会进来四个,变成350万注册资本,这属于股权变更吗?
一般纳税人废钢销售出去税率是13%吗
老师,请问在税务局怎么更改办税人
老师开票金额是1000元,税额是60元,报销只报销了价税合计900元,金额是849.06元,税额是50.94元,分录为借:管理费用 849.06 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款 900元,票上税额和实际抵扣差9.06元,做进项税额转出怎么做分录呢。
老师好,请问,税务登记是必须在公司注册30天内做吗?然后,税务登记后,当月就要开始申报各项税费,还是从下月开始申报呀?
企业所得税 安季度来,六月底的时候再考虑就行。
我上个已经暂估了很多成本,一季度收入800多万,成本暂估200多,还没冲呢
继续暂估的,因为你的收入和成本需要对应。
如果你这个不赞,估你以后再收到发票。你在做的话,你当月会不会收入小于成本?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。