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老师我想问一下,超市详细账务处理,一:采购商品未付款会计分录, 二:超市零售商品后会计分录 三:超市给其他单位每天配送商品后的会计分录

2023-04-21 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 15:59

1.借:库存商品 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2023-04-21 16:00

2.这个直接确认收入,结转成本

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齐红老师 解答 2023-04-21 16:00

3.这个不需要做分录

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快账用户7017 追问 2023-04-21 16:55

那第三个什么时候做分录?

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快账用户7017 追问 2023-04-21 16:56

不做分录的话,库存商品一直在减少啊!不做应收账款会计分录吗?

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齐红老师 解答 2023-04-21 17:07

确认收入结转成本分录如下: 确认收入时, 借:应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本时, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 这个是第二笔分录呢,第三笔不做分录

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快账用户7017 追问 2023-04-21 17:44

第三笔业务超市给单位供货也有出库单,那不是应该做分录借:应收账款—单位名称 贷库存商品,后面我们给对方发票,收到货款后再冲减应收账款吗? 借:银行存款 贷:应收账款—单位名称

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齐红老师 解答 2023-04-21 17:52

不是的,你在确认收入的时候就要结转成本,你把出库单附在成本那个账后面就行

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快账用户7017 追问 2023-04-21 17:57

那老师意思是,把出库单保存好,等给对方单位开具发票后,单位给我打款后直接做确认收入的分录对吗?那分录咋写呢?

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齐红老师 解答 2023-04-21 17:58

对的,确认收入时, 借:应收账款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本时, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。

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相关问题讨论
1.借:库存商品 贷:应付账款
2023-04-21
你好1;     1.   开票必须要按明细去开票哈; 不是按 大类一起开的   
2022-08-12
1.借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:应付帐款        现金或银行存款 
2023-04-26
按商品进价核算: 配送中心仓库: 收到鸟牌超能皂 60 箱:     借:库存商品 2520(60×42)     贷:应付账款 2520 收到天天酱油 40 箱:     借:库存商品 3200(40×80)     贷:应付账款 3200 A 直营店: 收到鸟牌超能皂 30 箱:     借:库存商品 1260(30×42)     贷:应付账款 1260 收到天天酱油 40 箱:     借:库存商品 3200(40×80)     贷:应付账款 3200 B 加盟店: 收到鸟牌超能皂 10 箱:     借:库存商品 420(10×42)     贷:应付账款 420 收到天天酱油 20 箱:     借:库存商品 1600(20×80)     贷:应付账款 1600 总部财务部门:     借:应付账款 12600     贷:银行存款 12600 按商品零售价核算: 配送中心仓库: 收到鸟牌超能皂 60 箱:     借:库存商品 3120(60×52)     贷:应付账款 3120 收到天天酱油 40 箱:     借:库存商品 4000(40×100)     贷:应付账款 4000 A 直营店: 收到鸟牌超能皂 30 箱:     借:库存商品 1560(30×52)     贷:应付账款 1560 收到天天酱油 40 箱:     借:库存商品 4000(40×100)     贷:应付账款 4000 B 加盟店: 收到鸟牌超能皂 10 箱:     借:库存商品 520(10×52)     贷:应付账款 520 收到天天酱油 20 箱:     借:库存商品 2000(20×100)     贷:应付账款 2000 总部财务部门:     借:应付账款 15600     贷:银行存款 15600
2024-06-18
借,银行存款79100 贷,主营业务收入7000-2917 预计负债5000÷(5000+7000)×7000=2917 应交税费,增值税9100
2022-11-21
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