你好 属于当月的吗 借预付账款贷银行存款10 借销售费用贷预付账款5

老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
老师我想咨询您, 我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万, 借:工程施工-甲项目-材料20万 工程施工-甲项目-间接费用5万 贷:银行存款25万 我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万, 借:应收账款-甲项目-A公司 10万 贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗? 然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?
老师 比如我们这个月实际支付了10万块广告费,但是只花了5万,我可以按照5万作为本月费用吗,怎么做分录呢
老师 我的物流费计入的是成本,但是我当月支付了100万,权责发生制下实际只需要结转50万的物流费,这样的清情况,怎么做分录呢
二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?
你好,老师,住宿费,现在是生产生活服务*住宿费,还是住宿服务?单位写天还是间?
老师,你好,请问查看是否税务登记了,在纳税人状态查询下面显示空白,是不是就还没有做税务登记?
很多年前的固定资产未计提折旧,现在可以补计提折旧吗?补计提的话计入什么科目?
老师,你好,请问做工程承包的分包,这个增值税行业税负和所得税大概多少啊
老师,请问如果只是资产负债表未分配利润增加了900,利润表数据没动,那汇算清缴是不是不要更正?
独立缴纳增值税,总公司(小微企业)汇总缴纳所得税的分公司,其利润需要上交总公司吗?如需上交,总分公司分别应该怎么账务处理?
更正增值税申报表附加自动带出,不用管可以提交吗?
老师,请问明天汇算清缴数据还能改吗?
残疾人加计扣除工资100%,但是我司残疾人员工从二五年入职开始,到二五年年底没有给他缴纳职工医保,是因为他自己缴纳了城乡居民医保,那这个我们汇算清缴能不能享受2025年所属期的残疾人加计扣除?
老师,开进来发票是资信费分录怎么做