借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

小规模纳税人和一般纳税儿增值税结转与缴纳的会计分录一样吗?分别具体是怎么做?
增值税一般纳税人计提缴纳增值税的会计分录,怎么写
一般纳税人补缴增值税的会计分录是怎样做呢?
老师,正规一般纳税人缴纳增值税的会计分录怎样的
老师,请问一般纳税人的计提和缴纳增值税的会计分录怎么写
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
我当时做的,借:银行存款,贷:应交税费:增值税(销项税额),主营业务收入,后面才付的增值税
平时销售与购进,正常做销项与进项,月底做老师的计提增值税 分录,次月做交增值税 的分录
那我3月份的收入,没有计提,在4月份做下可以吧
3月份的收入,没有计提,在4月份做下可以的