一、科目余额表,管理费用的工资比应付职工薪酬多,说明提取的工资当年未支付。本年12月计提的工资,比上年12月发放的应发工资多。

老师好,我现在做21年汇算清缴,填105050职工薪酬及调整表,这个是根据什么填?科目余额表管理费用科目还是应付职工薪酬科目呢(我们工资都在管理费用)
科目余额表,管理费用的工资比应付职工薪酬多是为什么
科目余额表,管理费用工资和应付职工薪酬工资一定要对上的吗
汇算清缴时,科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致,期间费用的职工薪酬按照管理费用填了,那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填,
汇算清缴期间费用明细表, 1.职工薪酬,办公费等的销管财费用是从科目余额表取数么? 2.是取科目余额表下本年累计贷方发生额么? 3.应付职工薪酬是取应付职工薪酬下的工资薪金和福利费的合计数么?
@朴老师你好 请问在线吗 提问的
老师,有没有商业发票和形式发票的模板
老师,有没有工会的账务实操
老师您好,我今天收到了一张24年的专票,我可以进项抵扣的吧??会涉及企业所得税调整吗?谢谢老师
老师 请教一下,快账怎么用?怎么建账
服装店铺购买挂烫机算办公费还是员工福利?
老师:刚听同行说,从1月份起建筑,劳务,工程,电商、咨询服务行业,年开票金额500万以内,增值税和企业所得税可向税务局申请核定?增值税率在1%,企业所得税率0.5%,是真的吗?
老师帮我分录下,今年报销的去年的差旅费,500元?
融资租赁,利息未分摊期间先记在未确认融资, 分录是: 借:未确认融资费用 带:应付账款_**供应商 在这期间有10期是其他公司使用,怎么冲减这笔利息呀,还是利息要正常计入成费用,做: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 目前借给其他公司使用期间,做的是: 借:应付账款_**供应商 贷:其他应付款_甲公司(停业期间使用的公司付款)
老师,请问一下我们是生产企业,包装箱是计入原材料,还是制造费用,或者销售费用?