您好,有多少业务招待费了?

老师,汇算清缴如果发生了业务招待费,但是没有收入,业务招待费可以税前扣除嘛?
你好!我们公司上年成立!还没收入!但有发生业务接待费!汇算清缴这个招待费应该怎么填写
老师,没有收入业务招待费汇算清缴怎么填
企业所得税汇算清缴中的业务招待费,当年没有收入,有发生业务招待费。这个数字该怎么填
没有收入,但是有业务招待费汇算清缴的表怎么填?
19-21年的费用单据漏入账,怎么调整分录凭证等
老师我想问问一下,我们是餐饮的,然后有个收银系统,然后比如今天有招待别人的1000元,别的收入2000元,一起合计是3000元,但是这个招待的1000元是没有钱收的,如果要做收入的话这个该怎么写分录啊,
账载金额是什么意恩?所得税年度报表这个工会经费填了以后为什么调减
老师好,我公司支付管理咨询费,5000,发票未到银行付款拉,我分录,借,应付账款,,,,5000,贷,银行存款5000,我入应付账款科目对吗?
比如说开票260万,小规模报增值税是230万?还是260万?
公司12月销售给客户产品,产生的运费已开票,但是业务没有结束,26年1月才给客户开销售发票,那么这个运费如何入账呢
请问一下上季度因为企业未超过39万减免增值税,但是开了专票忘记了增值税和计提城建税1元,都转入到了营业外收入2元,,结转至本年利润了,导致次月申报的时候需要补计提城建税和缴纳增值税,我调整的 分录如下,请帮我审核一下谢谢 冲红 贷:营业外收入-2 贷:应交税费城建税2 缴纳 借:应交税费增值税2 贷:银行存款2 计提 借:税金及附加1 贷:应交税费城建税1 缴纳: 借:应交税费城建税1 贷:银行存款1 结转时 借营业外收入-2 贷:本年利润-2 结转 借:本年利润-1 贷:税金及附加1
你好,客户转账到融资,我们再转到对公,对公再走进项税要怎么做会计分录呢
老师,年底的进项税额有留底,12月份没认证,12月份的账面上需要怎么处理?分录怎么写?
企业所得税年度申报与汇算清缴有区别吗?
你好,4500元,4500元呢
业务宣传费也有500元
没有收入,是不能抵扣的,要全额调增
务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额
那就全额调增吧,谢谢
是的,只能是这样的,如果有业务倒不用调什么了