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老师,我们公司有个股东单独代理一个产品(白酒),让公司给他打款,要19.8万的货,打到公户14.8万,微信付款5万,公户付货款15.8万。剩余用的之前公司在这个厂里面的费用,我们用的是财务软件T+,进的货从我们账上入库,再出库,我入库成本入15.8还是19.8

2023-04-24 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 10:34

同学你好 这个是19.8万的

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快账用户4672 追问 2023-04-24 10:39

我19.8万入账。我这个4万费用,我怎么记账呢,我19.8万入账。可是我费用冲减借库存现金4万 贷销售费用-4万,之后我我做个付款单,借应付账款4万 贷库存现金4万,就上次说的通过库存现金走一下账,但是这样我收的4万的抵扣费用我再怎么记账呢?

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齐红老师 解答 2023-04-24 10:53

同学你好 这个有发票的

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快账用户4672 追问 2023-04-25 09:53

是有发票,我该怎么记账呢?现在这个费用我不知道怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-04-25 10:04

同学你好 这个计入费用科目就可以了

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同学你好 这个是19.8万的
2023-04-24
同学你好 对的 这个需要做的
2023-04-21
你好!这部分发票怎么开的?你是问得外账吧
2023-07-03
一、原公司账务处理(解决挂账问题) 冲销原分录:原公司收到 19 万发票并付款时,分录为:借:库存商品(或原材料) 19 万贷:银行存款 19 万现在冲销 15 万发票,需做红字冲销:借:库存商品(或原材料) -15 万贷:应付账款 -15 万(注:此处用 “应付账款” 过渡,因为后续需与新公司的往来衔接) 与新公司的往来衔接:原公司将 15 万商品移库给新公司,且货款由新公司承担,需做内部往来分录:借:应付账款 15 万贷:其他应收款 —— 新公司 15 万(新公司需做:借:库存商品 15 万 贷:其他应付款 —— 原公司 15 万) 二、发票与税务处理 冲销与重开发票:供应商冲销 15 万原发票后,需向新公司重新开具 15 万的发票(货物名称、数量与原冲销部分一致),确保新公司入账和抵扣的合规性。 税务合规要点: 原公司需将冲销的 15 万发票对应的进项税额转出(若已抵扣): 借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) (15 万对应的税额) 贷:库存商品(或原材料) (15 万对应的税额) 新公司取得 15 万发票后,正常认证抵扣进项税即可。
2025-10-27
你好; 对的  、借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万  、等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万    、收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,
2023-06-26
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