同学你好 上年是进项大于销项吗
年底结转完增值税,转出未交增值税余额在贷方,但是账上有留抵税额 请问期末在贷方的转出未交增值税 如何做账 还需要在做分录吗
年底结转完增值税,转出未交增值税余额在贷方,但是账上有留抵税额 请问期末在贷方的转出未交增值税 如何做账 还需要在做分录吗
老师,买税控盘的钱,申报增值税的时候,填在表四了,但是因为没有销项,填在本期应抵减税额,实际抵减税额为0,这个余额,不会显示在最终的申报表上吗?申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
增值税账上的留抵税额比报表上的留抵税额大很多 都是以前遗留的问题 找不出哪年记错了 想调到和报表中增值税的留抵一样 多余的帐上留抵应该调到哪去啊 麻烦大家给个意见
老师,我1月发生的销项税额和上期期末留抵税额抵减以后,增值税申报表里还有期末留抵税额,但是我账套里是不显示期末留抵税额的,那我应交税费应交增值税销项税额还有余额,怎么处理。直接结转掉吗?
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
老师 我报季报所得税 本年累计金额让填写利润总额。我利润表里利润总额是-29万 净利润是-29.5万 我填写哪个数据
老师,我们是建筑公司,关于每个月各项目确认收入和成本,收入的确认,我是按每个月实际开票金额,工程施工科目的成本结转适当匹配本月开票收入,项目成本如果大于收入可以吗?会有哪些风险呢?
什么情况下,物业公司收的水电费做代收代付
房产税是按照实际收到的租金去缴纳对吧
老板给员工报销的费用不是对公支付,也取得增值税发票,那么应该有什么付款依据保存以备税务核查?
你好,小规模公司,有60万收入,但是没有开票,直接按无票收入申报,但是系统提示(本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。)我这个强制提交是否可以,还是我必须开票在申报
分包方干的劳务的活 开发票开劳务施工费 可以么
老师,公司只有法人1人,0申报个税,所得税预缴申报从业人数填0还是1啊
老师您好? 旅游公司收到的旅游服务收入需要缴纳印花税吗?
是的 这种应该如何调账呢
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税