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建筑服务一般纳税人,工程收入100万,总成本80万,4月发生成本30万,我公司但4月未开发票给客户,4月能按产出法结主营业务收入吗?

2023-04-24 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 13:18

可以的。可以这样确认收入。

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快账用户4862 追问 2023-04-24 13:49

能结收入80万? 那借:主营业务成本30万 工程施工-毛利50万 贷:主营业务收入80万 ?月末报表存货130万?虚增存货了?

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齐红老师 解答 2023-04-24 14:01

你好,这个收入是按照实际的完工比例来确认这种情况,成本也是结转对应的比例。

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快账用户4862 追问 2023-04-24 14:52

客户一直不开票,工程结算是0,按完工比例结算80万收入,就要结算80/100*80万=64万成本?但实际发生是30万成本啊?是要暂估成本34万了?

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齐红老师 解答 2023-04-24 15:04

嗯,是的,成本可以占估的可以。

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快账用户4862 追问 2023-04-24 15:10

那工程结算是开票才登记贷方的吗?能不能暂估?有个客户工程完工的,还不开票啊,不开完发票工程施工科目是不能对冲的?

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齐红老师 解答 2023-04-24 15:17

你好,咱是实际完工的部分才确认收入。结转对应成本是这样情况。

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可以的。可以这样确认收入。
2023-04-24
同学,您好! (1)客户代付工资(相当于客户替公司垫付了工资)。 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-客户 (2)结算建筑工程收入 借:其他应付款-客户 贷:应收账款 -客户 (3)还要记得工资计入相关费用科目 借:管理费用(管理人员工资) 劳务成本(建筑人员工资) 贷:应付职工薪酬-工资
2022-07-02
您好!这个是1000*6%-8=52万的增值税 附加税就看情况了,一般是增值税的6%。
2024-08-15
你好,可以的,发票到了,需要红冲的。
2023-04-27
你好,同学 借,预收账款30 应收帐款32 贷,主营业务收入和销项税额62 借,主营业务成本28 贷,应付帐款等
2021-07-08
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