同学你好 问题不完整哦

甲公司2019年税前会计利润为1000万元,所得率为25%,当年发生如下业务:(1)甲公司自用的一幢办公楼于2019年初对外出租。办公楼的账面原价为1000万元,甲公司采用10年期直线法折旧,无残值。出租开始日已提折旧300万元甲公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,假定出租当日办公楼的公允价值等于账面价值,年末此办公楼的公允价值为800万元,税法认可此办公楼的原有的折旧标准。(2)某销售部门用的固定资产自2018年初开始计提折旧,原价为200万,假定无残值,会计采用四年期双倍余额递减法提取折旧,税法采取五年期直线法折旧。(3)2019年4月1日甲公司购入乙公司的股票,初始取得成本为300万元,界定为交易性金融资产,年末该股票的公允价值为363万元。(4)年初因产品质量担保费用提取的预计负债为60万元,年末此项预计负债的余额为80万元(5)甲公司当年预收乙公司定金500万元,合同约定货物将于2020年初发出,该批货物的总价款为1000万元。增值税税率为13%,商品的成本为800万。假定税法认为企业在收到定金确认收入,最终收货时再确认其余收入根据资料,计算出所得税会计处理
2018年初,甲公司将闲置的一栋办公楼用于出租出租当日账面原价2,000万元,累计折旧500万元,该办公楼一直采用直线法提取折旧,折旧期为40年假定无残值,税务上认可此折旧口径,甲公司采用公允价值模式,对投资性房地产进行后续计量出租,年末公允价值为2,100万元。请问该资料的会计分录怎么写,会计账面价值和计税基础所产生的差异
甲公司2×21年税前会计利润为100万元,所得税税率为25%,当年发生如下业务: (1)罚没支出10万元; (2)国债利息收入6万元; (3)库存商品年初账面余额为50万元,已提跌价准备12万元;年末账面余额为56万元,跌价准备为20万元; (4)某销售部门用的固定资产自2×20年初开始计提折旧,原价为200万元(税务上对此原价是认可的),假定无残值,会计上采用4年期年数总和法提取折旧,税法上则采取5年期直线法;
甲公司2020年税前会计利润为1000万元,所得率为25%,当年发生如下业务: (1)销售部门用的某项固定资产自2019年初开始计提折旧,原价为200万元(税务上对此原价是认可的),假定无残值,会计上采用四年期双倍余额递减法提取折旧,税法上则采取五年期直线法折旧。 (2)2020年4月1日甲公司购入乙公司的股票,初始取得成本为300万元,界定为交易性金融资产,2020年末该股票的公允价值为360万元。 (3)2020年初应收账款账面余额为100万元,坏账准备为10万元,应收账款年末账面余额150万元,坏账准备为20万元。 除以上项目外,甲公司其他资产、负债的会计、税务处理相同。根据以上资料,作出甲公司2020年所得税的会计处理。(单位:万元)
甲公司2×14年税前会计利润为1000万元,所得率为25%,当年发生如下业务: (1)甲公司自用的一撞办公楼于2×14年初对外出租,办公楼的账面原价为1000万元,甲公司一直采用10年期直线法折旧,无残值。出租开始已计提折旧300万元,甲公司对此投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,假定出租当日办公楼的公允价值等于账面价值,年末此办公楼的公允价值为800万元,税法认可此办公楼的原有的折旧标准。 (2)某销售部门用的固定资产自2×13年初开始计提折旧,原价为200万元(税务上对此原价是认可的),假定无残值,会计上采用四年期双倍余额递减状提取折旧,税法上则采取五年期直线法折旧。 (3)2×14年4月1日甲公司购入乙公司的服票,初始取得成本为300万元,界定为交易性金融资产,年末该股票的公允价值为363万元: (4)年初因产品质量担保费用提取的预计负值为60万元,年末此项预计负债的余额为 80万元: 要求:1)分别判断上述四项业务当年产生的是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异,为什么? 2)计算应税所得及应交税费: 3)当期应确认的递延所得税及递延所得税负债的金额4)作出甲公司2×14年所得税的账务处理。
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢