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老师,下午好。我们出纳20.21.22年收到管理费,没有开具发票,会计挂账预收账款。现在这个发票是不开具了。那么这几笔预收款我在这个月应该怎么处理呢?

2023-04-24 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-24 17:03

你好,需要转为无票收入处理 

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快账用户2314 追问 2023-04-24 17:04

怎么做会计分录?需要什么做凭证附件吗?

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齐红老师 解答 2023-04-24 17:05

你好,这个收入本来是属于 之前年度的? 

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快账用户2314 追问 2023-04-24 17:05

是的,20.21.22年度的。

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快账用户2314 追问 2023-04-24 17:06

一起是6万多元钱

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齐红老师 解答 2023-04-24 17:06

你好 借;预收账款,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税

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快账用户2314 追问 2023-04-24 17:08

以前年度损益调整-主营业务收入(这个主营业务收入二级科目是自己增加进去的吗?)

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快账用户2314 追问 2023-04-24 17:09

摘要是写历年预收账款调整,对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-24 17:09

你好,是的,是这样的

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你好,需要转为无票收入处理 
2023-04-24
那你只能转营业外支出了
2022-11-17
那就先挂着就可以的。你给对方提供了货物或者是服务,确认收入之后再处理。
2024-06-14
这个物业费实际是哪月份的?如果是这些月份已经过去了,就正常计入成本费用。
2023-05-25
不需要还款的话,转入营业外收入
2024-05-23
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