业务招待费目前是按销售收入的0.5%和实际发生额的60%。控制在销售收入*8.33%内就是了

企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。老师以上内容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如说A公司2021年营业收入是100000,成本80000,管理费用20000(招待费10000),本身我是没有利润的,还要交企业所得税吗?
房地产公司自己筹划做活动,去采购需要的物资,物资李包含吃的东西,比如糕点,开的也是糕点发票,请问这个我入账可以入销售费用市场拓展费吗?还是必须要入业务招待费,因为招待费40%税前不可扣除,所以我们想多入活动费,少入业务招待费,这样子有税务风险吗?
业务招待费筹划业务招待费筹划:北京云凤贸易有限公司预计2021年度的业务招待费支出为500万元,广告和业务宣传费为1000万元。该企业2018年度的预计销售额为10000万元。针对上述情况,该企业从节约企业所得税的角度设计了两个方案。方案1:按照上述计划执行。方案2:将部分业务招待费转为业务宣传费,比如,可以将若干次餐饮招待改为赠送礼品。在礼品上印上企业的名称或标志,附带企业的宣传资料。这样,可以将业务招待费的总额降低为200万元,而将广告和业务宣传费的支出为1300万元。
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
业务招待费目前是怎样限额扣除的,在企税的筹划中具体需要怎样筹划
老师好,请问工商年报里的从业人数怎么填写?要跟哪个数据保持一致?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
谢谢老师,您这个8.33具体是怎么得到的呀
销售收入*0.5%=实际发生额A*60%,A=8.33%