你好,是什么原因导致 房屋租金的进项税额要做转出处理呢?

#提问#以前年度的房屋租金进项税额转出怎么做会计分录
以前年度进项异常,税务要求转出,已转出,已缴税,怎么做会计分录
以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
请问 2022年度的进项税额转出会计分录怎么做呢
以前年度的费用,今年做进项转出,会计分录怎么写?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是这样的老师,去年交的房屋租金,由于出租方开头名称换了,也就是冲红了一个月的金额和进项税,开的负数发票,然后又已新公司的名称重新开具了一张正数发票,现在账务处理有点迷糊
你好 这种情况应当根据负数发票,做进项税额负数,而不是做转出处理。 然后根据重新开具的正数发票,再做进项税额的分录就是了
您能受累写个分录么
你好 这种情况应当根据负数发票,做进项税额负数,而不是做转出处理。 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后根据重新开具的正数发票,再做进项税额的分录就是了 借:以前年度损益调整,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
老师不涉及银行存款科目
就是一张负数发票,和一张正数发票,不涉及银行和现金
你好,去年交的房屋租金(不涉及银行和现金),那是通过什么方式支付的房租呢?
是银行存款支付的,但是这笔冲红,只是重新调整的发票
你好,既然是通过 银行存款支付的,那重新调整的发票科目也是通过 银行存款 科目核算才是的。
那银行流水并没有这笔款,只是走账务处理么
你好,是的,是这样的