早上好啊,A105050 表7行 的1和2列 填 24,自动算要不要调增的

老师您好,麻烦问下,我是小规模纳税人,20年底的时候我有差额十几块钱的税忘计提了,在今年1月份交了,现在需要怎么做,影响今年的汇算清缴吗
老师好,我是小规模纳税人,在做年度汇算清缴,一年当中已经按照季度申报经营所得预缴税款了,我打开B表时显示还没有申报A表,但是A表填写的时候预缴税款是零,我觉得预缴税款应该是我按照季度交的税款合计数吧,不明白怎么汇算清缴才正确,麻烦老师解答一下,谢谢
老师你好 公司去年一整年的工资总额是82000元 是不是应该计提的工会经费是82000*0.02=1680元,但去年实际计提和申报的工会经费是1480,那我汇算清缴时 要怎么填呢?
老师,麻烦问下我们22年申请了社保费缓缴,现在工商年报里,缓缴的社保费应该怎么填写呢,要是填写在欠费里,公示会不会对公司有不好的影响
老师,你好,麻烦问下工会经费申报时是按0.8%计提和缴纳的,在汇算清缴时,该怎么填写啊?比如说我交了24元,麻烦老师了
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
公司要建套内账,都需要提前准备好哪些数据,公司以前都是表格,现在上软件呢
老师,我们公司开具全额保证金银行承兑汇票,一年估计要开600万,但是我们是每月底付款供应商,50来万左右,然后,我每次开具承兑,应该只需要冻结哟开具汇票的金额是吗,还是要一次性冻结我600万啊?
合伙企业,收回长期股权投资,并产生投资收益,现投资收益留存公司账户,股东退还原投资金额,问题一:是否需要需要申报印花税-资金账薄,需要的话是只需申报收回的投资金额,还是收回的投资金额和退回的投资款都要申报?问题二投资人未分红是否个税系统中仍可以做0申报,不分配投资收益有问题吗?
老师,请问一个问题,今天我是我面试一个火锅店,规模很大,这个老板有3家个体店已经营业 1年,这个月准备再开两家店!有火锅店,中餐店,都属于大型餐饮店,目前是核定征收,但是准备后期5家店统一由一个餐饮公司管理(待考虑)!面试说的现在是让我做5家店的内账,有明细的进销存系统,主要是统计数据,做好每家店的亏赢成本利润数据!请问这种工作我也套注意什么问题!
老师,税法关于固定资产是怎么规定的?小于等于5千元入费用?大于5000元入固定资产?
好的,老师,我试一下,不懂的我再请教你
您好,好的,信息我会及时回复的
老师,我税收金额那里填的也是24元,就不用调增了,这里显示的2%,跟我交的比例不一样,有没有影响呢
您好啊,因为您提了0.8%,税法有2%,肯定不会调增的
好的,谢谢老师,我还有一个问题要咨询你哈,业务招待费是必须要按发生额的60%,收入的0.5%调整吗?
您好,是的啊,税法认这2个的最小的值(发生额的60%,收入的0.5%调整)
嗯,我是按这个调整的,可我调整之后,需要缴纳的税款变成4.68元了,不调整时要缴税是286元,这样怎么处理啊
您好,好像不对啊,这是纳税调增啊,税应该要多一点嘛,还有其他调整项吧
老师,我只调增了186.98元吗?别的没调,麻烦你帮我看下
晚上好啊,确实只调增了186.98,您说需要缴纳税款变少了,19030.49*15%=286,调增后只有4.68咋计算啊,我还没明白
老师,我把这部分截图给你看下,感谢,我的提问次数不多了,麻烦你了,帮我解决
您好啊,没错,提交申报吧,这是弥补了亏损后,所得税咱公司还有优惠减免,2022年交过所得税189.65,这次只要交4.68.
只交了4.68元,税务会不会说啊,会不会查我?我的业务招待费不调增的话,还交200多元呢
您好,放心,不会的,您的申报都是对的,因为以前的亏损啊。
好的,感谢老师,你的回答很到位,我很满意,谢谢老师
亲爱的,您太客气了。感谢好心的您帮我一个五星好评哦