早上好啊,A105050 表7行 的1和2列 填 24,自动算要不要调增的

老师好,我是小规模纳税人,在做年度汇算清缴,一年当中已经按照季度申报经营所得预缴税款了,我打开B表时显示还没有申报A表,但是A表填写的时候预缴税款是零,我觉得预缴税款应该是我按照季度交的税款合计数吧,不明白怎么汇算清缴才正确,麻烦老师解答一下,谢谢
老师你好 公司去年一整年的工资总额是82000元 是不是应该计提的工会经费是82000*0.02=1680元,但去年实际计提和申报的工会经费是1480,那我汇算清缴时 要怎么填呢?
老师,麻烦问下我们22年申请了社保费缓缴,现在工商年报里,缓缴的社保费应该怎么填写呢,要是填写在欠费里,公示会不会对公司有不好的影响
老师,你好,麻烦问下工会经费申报时是按0.8%计提和缴纳的,在汇算清缴时,该怎么填写啊?比如说我交了24元,麻烦老师了
老师早上好,我20年第一次开始汇算清缴,然后21年开始有亏损,22年的我现在申报也是亏损,填写的时候看了风险提示项没有提示,但是申报失败,老师我给您截图,麻烦您看下是怎么回事
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
好的,老师,我试一下,不懂的我再请教你
您好,好的,信息我会及时回复的
老师,我税收金额那里填的也是24元,就不用调增了,这里显示的2%,跟我交的比例不一样,有没有影响呢
您好啊,因为您提了0.8%,税法有2%,肯定不会调增的
好的,谢谢老师,我还有一个问题要咨询你哈,业务招待费是必须要按发生额的60%,收入的0.5%调整吗?
您好,是的啊,税法认这2个的最小的值(发生额的60%,收入的0.5%调整)
嗯,我是按这个调整的,可我调整之后,需要缴纳的税款变成4.68元了,不调整时要缴税是286元,这样怎么处理啊
您好,好像不对啊,这是纳税调增啊,税应该要多一点嘛,还有其他调整项吧
老师,我只调增了186.98元吗?别的没调,麻烦你帮我看下
晚上好啊,确实只调增了186.98,您说需要缴纳税款变少了,19030.49*15%=286,调增后只有4.68咋计算啊,我还没明白
老师,我把这部分截图给你看下,感谢,我的提问次数不多了,麻烦你了,帮我解决
您好啊,没错,提交申报吧,这是弥补了亏损后,所得税咱公司还有优惠减免,2022年交过所得税189.65,这次只要交4.68.
只交了4.68元,税务会不会说啊,会不会查我?我的业务招待费不调增的话,还交200多元呢
您好,放心,不会的,您的申报都是对的,因为以前的亏损啊。
好的,感谢老师,你的回答很到位,我很满意,谢谢老师
亲爱的,您太客气了。感谢好心的您帮我一个五星好评哦