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您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢

2026-05-08 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-08 10:28

您好,是今年收到去年的红冲发票,是吧

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快账用户1729 追问 2026-05-08 10:30

是的,老师

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齐红老师 解答 2026-05-08 10:34

借:管理费用——保险费(红字)
应交税费——应交增值税(进项税额)(红字)
贷:预付账款(红字)
适用《小企业会计准则》
直接冲减当期损益,无需追溯

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您好,是今年收到去年的红冲发票,是吧
2026-05-08
借:管理费用—保险费 -1000 贷:应交税费—增值税-进项转出 60        应付账款-1060
2022-04-15
同学,你好!红字发票不需要勾选认证,红字发票原先对应的蓝字发票,你之前有认证抵税么?如果有在申报表附表二中,做进项税额转出即可。如果之前对应的蓝字发票没有认证抵扣,那么这张红字发票就不用操作了。
2022-04-15
你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
2023-09-02
您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
2023-09-02
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