你好是的,这个按照工资一起。
老师,我们公司有一位员工的工资社保是放在其他公司申报支付的(对方公司无可申报员工,因此跟老板商量了将我们的员工放在他那申报),但是这笔钱我们后续要按季度结算给那个公司,没有发票之类的票据,请问这笔钱要以什么方式还给对方公司才合规,可以直接公司公账转账吗?
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
我公司是施工企业,技术员的证书挂在我公司并由我公司为其购社保,一次性按年使用费支付其费用,请问这该如何处理为好?需要申报个税吗?账务如何处理?
老师,我有个问题,就是公司员工是当月工资当月支付,次月申报个税得。但是现在又一个情况就是另外又一个员工是当月工资次月申报的,那么我应该什么时候计提他的工资,和申报他的工资呢?因为有一笔费用是12月发他11月的工资,我当时没有申报他的供水和做账,我不知道应该怎么处理比较好
老师,请问一下,房地产开发企业,公司给营销部的员工销售奖金(现金发放的) 分录是不是 借:销售费用 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金 然后申报个税的时候 是将这一笔奖金和工资加一起 一起申报吗??
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
不属于特许权使用费吗
这个不算的,因为他还在这个公司做事。