咨询
Q

请问本公司的员工提供专业证书给企业使用,企业另外支付了一笔费用给他,这笔费用是要放在工资一起申报个税还是按照其他什么项目申报个税啊?

2023-04-25 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 08:54

你好是的,这个按照工资一起。

头像
快账用户4558 追问 2023-04-25 09:29

不属于特许权使用费吗

头像
齐红老师 解答 2023-04-25 09:30

这个不算的,因为他还在这个公司做事。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好是的,这个按照工资一起。
2023-04-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-15
你好;  1. 是的;代开发票; 按1% ;  代扣20%个税的; 按经营租赁*车辆租赁费开篇的; 2. 不能并入综合所得哈; 按财产租赁所得来报个税的  
2023-05-19
你好;   按你们应发工资来 计提工资 分录  。到时申报也是按应发工资来报的  ;    你12月发了  他的工资。 1月就得报  他12月发的工资 个税 (实际是11月工资 )
2022-01-10
可以,但需规范科目和申报逻辑,具体: 账务:计提时借 “管理费用 - 工资薪金” 8090,贷 “应付职工薪酬” 8000、“应交税费 - 个税” 90;发放时借 “应付职工薪酬” 8000、“应交税费 - 个税” 90,贷 “银行存款” 8090(公司承担个税需计入工资薪金,而非 “管理费用 - 其他”); 申报:个税系统按 8090 元作为税前工资申报(8000 实发 %2B 90 公司承担个税),确保申报收入与账务计提一致; 汇算清缴:无需纳税调增(公司承担个税计入工资薪金,符合税法扣除规定)
2025-11-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×