发工资 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 银行存款
社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
支付职工社保的时候:借:应付职工薪酬—社保费 其他应收款 贷:银行存款。 这部分其他应收款发放工资的时候怎么扣减呢,分录怎么做?
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
老师,计提社保:借管理费用-社保1196.8 贷应付职工薪酬1196.8 缴纳社保:借应付职工薪酬-社保1680.8 其他应收款-个人484 银行存款1196.8 发放工资的时候:应付职工薪酬-X 4847贷 其他应收款-社保484 银行存款4847 这样我感觉不对呢?
问下老师,为什么运输费不计入设备成本再*10%抵扣应纳税额?
您好,老师, 不是当月增加的固定资产下月再计提折旧,当月减少的固定资产当月仍计提吗 为什么这道题C选项还是对的呢
汇算清缴时,长期待摊费用装修费应该填在哪
老师,供应商给的溢价计入什么科目呢,比如是进了100000万的货,23年的溢价是3万,实际支付货款时只支付了7万。
持票方把电子银行承兑汇票背入我公司,且对方银行帐户显示了我公司的名称。但我公司帐户上查询不到背书转让记录及签收记录。是否可以认为我公司没有签收。但开票银行同样显示了我公司的名称。
公司零申报税人员采集怎样输入
老师好~咨询下,一家合伙企业,投资一个项目公司。如果项目公司目前未上市,年度分红给合伙企业,合伙企业收到的分红款,一般怎么界定款项性质,是股息红利吗?还是项目退出收益?
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱)
灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
请问老师,我公司卖了一台车开出的发票,做账进固定资产清理不能全部算作收入,汇算清缴的时候比对我申报的增值税收入和系统里不都,就差这台车的金额,我还怎么申报