同学你好 按照红冲的申报就可以

请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
填出口发票填错进行冲红时选择了运保杂费冲红,但实际应该选择原蓝票冲红 请问有什么影响吗?该如何补救?
你好 咨询您个问题 我开了电子普票A4纸打印出来后发现忘了填写收款人 收款银行账号都填了 可以口头告知吗 还是有别的什么办法? 发票上的内容一旦打印出来,就不能更改。收款人是发票的重要内容之一,如果没有填写,可能会影响到发票的有效性。 口头告知并不能解决问题,因为发票是法定的财务凭证,需要完整、准确的信息。 如果你已经开具了发票但发现信息有误,正确的做法是作废这张发票,然后重新开具一张新的发票,确保所有信息都填写正确。 谢谢 那我开错了4张电子普票 是不是要先冲红 再开具正确的蓝色发票
外贸企业,客户给企业在22年8月份开了专票,开错了但是当时没发现,已经勾选了,但是没有进行出口业务,11月发现问题,进行处理:红冲,做进货凭证退回,重新开具,重开的已经办理出口业务了,是这种情况的话,应该怎么申报增值税,填在哪些表和列,能否解释详细一点。
老师,麻烦发个最新个税表,谢谢
请问退休返聘人员是签什么合同?怎么申报个税?
老师,怎么查找财务软件的服务期?
老师,请问工资单是按最低工资基数算的缴费比例?例如缴费基数是5000.然后如果是工伤,就是5000×工伤的扣除比例是吧
老师我8月2报送37人,以前和后面都报送不足25人,那是不是可以免残保金?
老师,一达通代理出口的,9月份出口,补海关查了,报关单也删掉了,但是当时我以报关单开具了发票,现在退运了,我应该怎么处理呢
收入86963含税,按2.54%税负率。需要开多少含税进票回来。(发票均是13%)
发票红冲错误了 怎么补救
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否抵减所得税
收入76958.41含税,按2.54%税负率。需要开多少含税进票回来。(发票均是13%)