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外账那边给我们申报增值税,如果报表写错了。我们又不知道,怎么办,

2023-04-25 14:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-25 14:58

你好。那这个没办法,或者是税务局给您打电话会通知,不然你也不接手,你也不清楚。

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你好。那这个没办法,或者是税务局给您打电话会通知,不然你也不接手,你也不清楚。
2023-04-25
同学你好 填写附表三收入成本的金额 2.没超过45万免税 填写小微免税就行
2022-03-08
您好,这种是需要更改的,是有要求的
2023-07-13
如果客户现在不开票,以后也不确定是否开票,你可以先按未开票收入做账报税。 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 如果之后客户又来开票了,你需要先冲红之前按未开票收入做的分录,然后再按开票金额做正常的账务处理
2024-04-24
您好,带公章和营业执照副本去税务大厅更正申报
2023-04-24
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