同学,你好 你更正了什么??

老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
老师,自然人扣缴端22年度做了更正,在填报企业所得税时,哪些位置需要调整?
老师,我在22年里一次性调整了19-21年租金长期待摊费用,借入以前年度损益调整了,在做所得税汇算清缴时,19-21的是不是需要从新更正申报阿?以前年度还涉及到什么表需要调吗?
老师我们是小规模纳税人在2023年收到退回2022年预缴的企业所得税,通过以前年度损益调整做账,在2023年企业所得税汇交时需要做哪些调整呢
老师你好,由于2021年的个税更正申报了,账务应该调减,是不是在2024年做调整账务,那2021年的企业所得税汇算清缴,需不需要也去更正申报
老师问一下,我们一个项目以房抵工程款,房子抵给公司后,甲方也开了房产销售发票给公司,上个季度公司有两套房又抵给下面的供应商了,公司也开了房产销售发票给下面的供应商,进项和销项相等,这个房产在异地,还需要异地预交税金吗,预交税金能抵扣机构所在地应缴纳税金吗
您好老师,请问社保缴费基数的规定您那里有原文嘛?或者在哪里可以查到
老师,请问4月1日起取消光伏等产品的出口退税了,那还能享受免税吗
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,我们代账公司,能越简单化做更好,
请问年末 账簿印花税 计税依据是啥?
粮食企业的借款合同要缴纳印花税吗?
老师,粮食储备企业,由集团拨入固定资产,实收资本增加了,需要缴纳印花税吗?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,我们代账公司,能越简单化做更好,
老师,我需要现金流量表模版一份
老师,我需要一份现金流量表自动计算模版
有一个人员工资做了调减
报企业所得税时,不用调整的
职工薪酬不用调减吗?
同学,你好 你更正当时的分录报表就行
老师,没听懂
同学,你好 你之前以前更正过,就相当于已经改正了
我之前没有更正,今天才做的22年度的更正
同学,你好 这是一样的