对方是自产自销的吗?如果是的话可以。

老师我们是一般纳税人,甲方是行政事业总位,要求我们给开9给点的普通发票,9个点普通发票的增值税能抵扣?我们取得的进项票能抵扣?
老师,一般纳税人为啥非要给我们开专票呢,他们无论他们给我们开专票还是普票,他们都能进行抵扣他们的进项吧,没有说是一般纳税人给我们开了普票,他们进项抵扣不了这一说吧,老师
老师你好,我们是园林公司是一般纳税人。现在有进来的发票。对方种植树木开的普通发票还是免税的。那我们能认证抵扣进项吗?
老师,我们是个体工商户一般纳税人,我们这个月开的是增值税普通发票,那别人给我们开的增值税专用发票可以抵扣吗
老师,我们是一般纳税人,有时候买的配件对方给我们开的是增值税普通发票,那我可以按照普通发票录入为库存商品吗?我们进来普通发票,到时候我们给客户开出去是增值税专用发票
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
自产自销是什么意思?
自己种植,自己销售。
如果不是自产自销的就不能抵扣吗?为什么呢?
对的,是的,因为增值税税法的规定 购进农产品的增值税一般纳税人 优惠内容 1.2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。 2.纳税人购进农产品进项税额已实行核定扣除的,按核定扣除的相关规定执行。 享受条件 纳税人购进的是农业生产者销售的自产农产品。 政策依据 1.《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条第二款第三项 2.《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条 3.《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、第三条 4.《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)第二条
那是不是这张发票不用勾选认证,直接计算填写到附表二的第6行就行了?
对的,是的,是这么做的。
因为他是普通发票所以勾选平台上不显示这发票是吗?
对的,是的,不需要勾选
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。